你好;? ? 1. 差額征收的業(yè)務(wù)選擇的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額按規(guī)定不可以抵扣。比如:人力資源外包服務(wù)(必須差額,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí))、勞務(wù)派遣服務(wù)(選擇差額,適用簡(jiǎn)易計(jì)稅) 是的?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模納稅人選擇差額征稅的,我們公司能不能開(kāi)專(zhuān)用發(fā)票呢
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,是一般納稅人,平時(shí)是開(kāi)差額發(fā)票出去稅率是5%,簡(jiǎn)易征收的,如果有進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票回來(lái)可以抵扣增值稅嗎?
差額征收的勞務(wù)派遣一般納稅人,收到專(zhuān)用發(fā)票是加油住宿的發(fā)票,能進(jìn)行抵扣嗎,
一般納稅人,勞務(wù)派遣,選擇差額征稅,收到的專(zhuān)用發(fā)票可以抵扣增值稅嗎
老師我是一般納稅人,勞務(wù)派遣公司,報(bào)稅選的是差額征稅,是我收的的所有類(lèi)型的增值稅專(zhuān)票都不能抵扣用嗎
老師,油費(fèi)預(yù)付卡可以報(bào)銷(xiāo)嗎
老師,一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的小車(chē),沒(méi)有抵扣過(guò)增值稅,按多少稅率報(bào)增值稅?
車(chē)輛保險(xiǎn)有車(chē)船稅,計(jì)提根據(jù)保險(xiǎn)發(fā)票上計(jì)提,保險(xiǎn)公司代收,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)5000稅金及附加車(chē)船稅360貸其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司5000應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅360,還有一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)車(chē)船稅360貸其他應(yīng)付款保險(xiǎn)公司360這筆分錄后面附什么?5360直接支付給保險(xiǎn)公司的
老師總裁辦公室購(gòu)買(mǎi)一幅畫(huà)入什么費(fèi)用呀
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù)、數(shù)字技術(shù)服務(wù)開(kāi)票稅收分類(lèi)怎么選?
老師 請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)勞務(wù)成本 數(shù)據(jù)哪里來(lái)的
老師,請(qǐng)教一下,我們老會(huì)計(jì)跟我說(shuō),申報(bào)個(gè)稅的工資要和做賬的工資一樣,是什么意思
公司是小規(guī)模電商公司,老板用個(gè)人戶(hù)購(gòu)買(mǎi)一批成品,應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理呢?
買(mǎi)裝修工具計(jì)入什么費(fèi)用
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)24年納稅總額含退稅嗎?我23年第一季度納納企業(yè)所得稅10萬(wàn)(因未做匯算清繳),24年匯算清繳完退回10萬(wàn),我24年交了印花稅5萬(wàn),殘保金一萬(wàn),個(gè)稅1萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)24年納稅總額是多少
您的意思是,就算我收到辦公用品的專(zhuān)票也不能抵扣是嗎
學(xué)堂的其他老師回復(fù)說(shuō)可以,把我搞暈了
?我說(shuō)的是差額部分的 進(jìn)項(xiàng)稅哦 ; 其他部分的 還是可以抵扣的; 我上面著重說(shuō)的差額征收 這部分哈? ? ;也就是說(shuō)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是增值稅一般計(jì)稅方法的計(jì)算原理,如果適用一般計(jì)稅方法,并符合抵扣條件,就可以進(jìn)行抵扣。
勞務(wù)派遣公司差額部分不涉及進(jìn)項(xiàng)稅呀,對(duì)方給我們打工資和服務(wù)費(fèi),我們開(kāi)普票
您的意思就是說(shuō)我收到辦公用品類(lèi)的專(zhuān)票還是可以抵扣的
你好 ;? 一般計(jì)稅的? 業(yè)務(wù)? 對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的;? ?差額部分這部分 不能 抵扣? ? 是的