您好,如果跨月了,財(cái)務(wù)人員需要勾選認(rèn)證,重新開具的話對方會先開紅字發(fā)票紅沖,再開正確發(fā)票。 沒有跨月就可以直接作廢,對方重新開具發(fā)票你要求還是開專票,還是可以抵扣的
就是我們單位他在報(bào)增值稅的時(shí)候,跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認(rèn)證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報(bào)了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報(bào)稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報(bào)的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報(bào),然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
老師問一個實(shí)務(wù)中的問題,一個商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進(jìn)貨的時(shí)候也已經(jīng)收到進(jìn)項(xiàng)票成本為50萬(商品全部賣出),運(yùn)費(fèi)成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運(yùn)費(fèi)的成本合計(jì)60萬都應(yīng)該確認(rèn)為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嘛,我就在想假如運(yùn)費(fèi)成本那個10萬的進(jìn)項(xiàng)稅本月我不勾選抵扣了,這個運(yùn)費(fèi)成本我是不是可以不計(jì)入當(dāng)月,等到抵扣的時(shí)候再計(jì)入成本?
老師,是這么個情況,我們公司收到了供應(yīng)商的發(fā)票,但是財(cái)務(wù)人員勾選的時(shí)候選擇了不抵扣勾選,進(jìn)項(xiàng)稅額就不可以抵扣了,所以讓供應(yīng)商重新開具。這樣子就損失幾萬塊的稅錢,您看要怎么操作?
老師,有幾個問題,我們公司是一般納稅人:1、因?yàn)楣境鮿?chuàng),一年中就兩個月有收入銷項(xiàng),但因?yàn)橘I設(shè)備等,每個月都有進(jìn)項(xiàng),我也每個月都抵扣勾選了,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)留底。剛剛沒有收入就不用勾選了,是這樣嗎?那我之前抵扣勾選的怎么辦啊?2、抵扣勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)很多高速費(fèi)發(fā)票,但這些發(fā)票公司沒有人報(bào)銷,這種情況我是不是就不用勾選?如果有人報(bào)銷了我再勾選?3、高速費(fèi)發(fā)票和火車票、機(jī)票是按專票抵扣嗎?稅率是9%嗎?以前的這三種發(fā)票我都按普通發(fā)票記賬的,是要調(diào)整成專票記賬嗎?
請問老師,6月份因供應(yīng)商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉(zhuǎn)出,我司已做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,后對方公司補(bǔ)繳了稅款,稅局也將這5份發(fā)票解除異常,并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時(shí),對方又欠稅,但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款,稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉(zhuǎn)出,我們6月份轉(zhuǎn)出后就沒有再勾選認(rèn)證,那進(jìn)項(xiàng)稅額不就重復(fù)轉(zhuǎn)出了?這種情況怎么處理呢?
可回收企業(yè)核定征收怎么做賬
你好老師,我們給客戶發(fā)貨后,沒收到貨款,客戶倒閉了,應(yīng)該怎么處理呢
如果一個報(bào)關(guān)單,是cif成交方式,并且有多項(xiàng)產(chǎn)品。在出口退稅填寫免抵退稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)候,如果計(jì)算某一項(xiàng)產(chǎn)品的fob價(jià)。
老師麻煩問一下一個員工在兩家公司拿工資,但都不超過6萬,匯算清繳的時(shí)候產(chǎn)生稅了,也不用補(bǔ)稅對吧
你好老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)里面有一個“107適用會計(jì)準(zhǔn)叫或會計(jì)制度(填寫代碼)”這個一般選哪個?謝謝!
研發(fā)支出這個科目是損益類科目么,和管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用并列放一起,當(dāng)期間費(fèi)用可以嗎
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 計(jì)提增值稅以后,利潤表里怎么不顯示?利潤沒有減少呢
請問:辦公室換門窗1萬多元做哪個費(fèi)用合適
老師,公司的法人也是股東之一,實(shí)收資本為0,他現(xiàn)在想把公司運(yùn)營起來,平時(shí)通過他自己的卡把錢轉(zhuǎn)在公帳上面,帳上就把這些錢當(dāng)作向他借的,后期有收入進(jìn)帳再把錢轉(zhuǎn)出去給他,當(dāng)作還款,這樣操作可以不喲?
老師,享受了固定資產(chǎn)加速折舊328萬,每年要調(diào)增,但是,其中加速折舊的固定資產(chǎn)其中有兩臺賣掉,那這個凈值怎么調(diào)
也就是說,勾選認(rèn)證,也可以開具紅字發(fā)票,不抵扣勾選,也可以開具紅字發(fā)票。認(rèn)證抵扣的,認(rèn)證方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,不抵扣勾選的,開票方直接開具是吧
是的,就是這么個操作流程
開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單這個是要怎么填寫呢?是有我這邊填寫還是由對方填寫?
您沒有抵扣的話,對方填寫
我這邊勾選了不認(rèn)證抵扣。
那需要您開具紅字發(fā)票信息確認(rèn)表,對應(yīng)上藍(lán)字發(fā)票信息填寫,開出來后給對方,讓對方開紅字發(fā)票