您好那建議帶盤。現(xiàn)在稅局大廳里面也有航天系統(tǒng)稅盤的人員在里面工作了
老師好,我想問一下,公司增加增值稅電子普票,做完票種核定后需要帶稅盤到稅務大廳,將新增加的增值稅電子普票讀到盤上,還是不用帶盤申請通過后直接下載后就能開票呢
請問老師圖上是上季度開票軟件里查的所有開的發(fā)票。然后下面紅圈的金額是不是就直接是要繳納的所有增值稅的稅款?就不用我再去計算了是吧?(我開的有兩種票,一種是電子普通發(fā)票。一種是專票)
我們公司,收到稅務的那個要求,說我們今天之前要把我們系統(tǒng)上面所有的那個電子普通發(fā)票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數(shù),紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發(fā)票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發(fā)票是要開一張就就紅出,就是開負數(shù)一張這樣子,負數(shù)的那一張也要占用一張發(fā)票,所以現(xiàn)在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發(fā)票的系統(tǒng)上可不可以查回,我現(xiàn)在就是用稅盤開的這些電子普通發(fā)票,查到后可不可以在全店系統(tǒng)上去開復數(shù)宏沖?
你好老師,建筑企業(yè)跨區(qū)域施工的話需要預繳增值稅及相關(guān)稅費。之前我們公司一直都是先在電子稅務局填跨區(qū)域涉稅事項報告,然后下載下來到外地施工地的稅務大廳進行預繳稅款,但是這樣很成本太大了因為施工方和公司跨省距離特別遠。我最近看到電子稅務局上面就有增值稅和附加稅的預繳表,是不是我直接填這個增值稅及附加稅預繳表并直接在線上預繳稅款就可以了?這樣操作是不是就可以不用再填之前那個跨區(qū)域涉稅事項報告然后也不用再去大老遠的建筑施工地稅務大廳預繳啥的了?
老師您好,我們是銷售螃蟹的一般納稅人,我們的上游公司是農(nóng)村合作社在10月31日前未申請自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,在11月6日到稅務局備案成功,然后把10月份開給我司的電子免稅普票全部紅沖,11月6日重新開具帶有自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售的電子免稅普票,在報10月份增值稅的時候,沒有進行發(fā)票勾選 ,直接用手工填寫上去,10月份增值稅申報成功,問題是現(xiàn)在11月份發(fā)票勾選里未勾選里還有我已報稅的,如果在12月份申報稅的時候怎么操作
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預測到這個結(jié)果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負。
會費票據(jù)發(fā)放機關(guān)是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務發(fā)票嗎
個體戶吊車是在經(jīng)營者名下,沒有在##經(jīng)營部名下,開進來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進項發(fā)票給我們,問我們這邊需要什么進項發(fā)票,我根據(jù)什么來定義我們公司需要什么進項呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點的專票,現(xiàn)在客戶讓運費也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運費到時候我也需要交納13個點的稅,合同里面如果寫了運費多少錢不含稅,那運費還用不用出稅
單位人員保險費我們?nèi)~承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現(xiàn)在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業(yè)外支出還是怎么入賬,
公司進雪糕,2000支計3280元,實付2560元,請問做入庫單時按打折后金額填單還是?
老師,補報以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設(shè)立的分公司,分公司營業(yè)部,營業(yè)部要自己報稅嗎?還是總公司一起給報
就是一定要將稅控盤帶過去讀到盤上才能進行后續(xù)的工作對嗎
您好。只是建議帶過去,而且新增發(fā)票需要帶盤
知道了,謝謝老師
好的,請問還有什么可以幫您的