你好;? 你是 小規模還是? 一般納稅人類型。 季度超過了45萬嗎??
請問老師圖上是上季度開票軟件里查的所有開的發票。然后下面紅圈的金額是不是就直接是要繳納的所有增值稅的稅款?就不用我再去計算了是吧?(我開的有兩種票,一種是電子普通發票。一種是專票)
你好,老師,我想問一下,開票里的,增值稅普通發票,增值稅專用發票,增值稅電子普通發票,增值稅電子專用發票,這四個發票有什么不同?是不是前兩者是紙質發票?后兩者是電子發票?我們現實工作中,開哪種類型的發票多一些?期待老師的回答,謝謝
老師,想問下,增值稅納稅申報表,小規模適用,里面的免稅銷售額,開的是3普通發票,這一欄填的就是開票金額吧,票上沒有稅額,直接就是填開票的金額吧?
我們公司,收到稅務的那個要求,說我們今天之前要把我們系統上面所有的那個電子普通發票要開完,意思叫我們就是隨便開,就是開點開金額出來,就是到時候就紅沖它就是開一個負數,紅沖它,但是我這邊可能沒弄過。然后我就把我們之前是查過剩,下11張電子普通發票我都開完了,我就是不知道,說電子普通普通發票是要開一張就就紅出,就是開負數一張這樣子,負數的那一張也要占用一張發票,所以現在就沒有票了。 我就想問一下,在那個全店發票的系統上可不可以查回,我現在就是用稅盤開的這些電子普通發票,查到后可不可以在全店系統上去開復數宏沖?
我們是小規模納稅人,2023年一季度開了44萬的普通機打發票,我是不是44萬要全額繳納增值稅,我開的發票上面就是單價數量金額,沒有稅!
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
小規模。圖上有金額。有一張十萬的電子發票。其他的都是專票大概有180多萬
老師您看看。是這個圖
這個合計稅額是不是就是所有的增值稅稅額?然后附加稅是不包含的對吧?
你好 ;? ? 是的。 你們現在是要全額繳納增值稅了。? ?你在1-3欄次去報? ? ? ? 專票寫2欄次 。 3欄寫普票。 1欄是2%2B3欄次合計? ;? 然后去填寫減免表? 減免2% 按1%繳納增值稅。附加稅根據1%繳納z
有些發票是開的3%稅點的開票金額不用計算上是吧?
?你好;? ?這個 要減免2%的 。 你先按實際開票的數據寫? ?
根據對方公司要求所有有幾張發票是按照3個點稅率開的。沒有享受優惠政策
?你好 ;? ? ? 到時你 就無法減免哦。 假如你稅務局不讓你減免
我們既然開的三個點的就是不需要減免啊
?你好 ;? 那你就正常報 你的。 不減免? ? 全額報稅?
請問老師利潤表里面“稅金及附加”怎么填呢?是增值稅?附加稅嗎?那附加稅是從哪里看呢?增值稅應該就是圖片里那個合計稅額是嗎
你好;? ?根據你們附加稅? 印花稅房產稅 土地使用稅這些來寫。 不包括增值稅和所得稅;??
那不是要先填增值稅表格才能再填寫這個“稅金及附加”了嗎?
?你好 ;? ? 是的。 先報增值稅? 在報 附加稅? 在去寫利潤表這些? ? ? (或者你自己先計算來報報表數據也行? ?)