你好;? ?正常報了未開票收入和你們的 開票收入 一起 是 對的;? ? 你去看看醫保的金額? ? 和你收款金額? ? ? 同你的? ?收入一致嗎?
老師:你好,剛剛稅管員打電話來說,我們藥店申報的數據和醫保居相差好大,因為我們藥店每月刷醫保不到一萬元,因為我們零售的藥品好多沒有開發票,我就把未開發票的收入也一起申報了,是不是因為這個數據相差的原因
老師:我們是藥店,個人獨資企業,查賬征收,現在稅務搞檢查,叫我們統計醫保收入和非醫保收入,我統計好,把表交上去,從2019年到現在沒有繳納任何稅費,現在稅務說我們的數據不相符,說數據很亂,要來我們藥店查賬,老師稅務都查什么啊,就是一定要我們繳稅的意思嗎?她還說按照他們的數據,我們要繳很多稅,我們這是一個小小的藥店,真的都是虧損,店面現在都縮小了,剩下80多個平米了,店租貴,每個月店員工資付完基本就剩下幾百塊,有的時候2000多塊,其他時候都是虧損
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現在客戶讓我把他把增值稅和企業所得稅給申報了,我現在就是什么數據都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數據給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師您好,我把開錯的發票分了好幾個月沖紅了,導致我每個月申報表和金稅盤的數據不一樣,我就跟稅管員打電話,雖然有風險提示項,但是他都給我過了,這次是我重新把沖紅的開出來了,這些我都之前上稅了,現在又出現了稅款,然后稅管員也不知道怎么辦,我就只能咨詢老師,因為我也不會填,麻煩您說下,謝謝啦
老師你好!我想咨詢一下,就是當月我們作為購買方在開票軟件申請了一張去年已抵扣的專用發票申請表,并已發送給銷售方,但是因為疫情原因,現在我們處于居家狀況,但是銷售方已把對應的紅字發票和正數發票已開具過來,但是我們這個月內開具不了紅字發票和正數發票給下家,這種在申報的時候會有什么情況呢?我們需要做進項稅額轉出嗎?感謝
某企業從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應納稅所得額為500萬元。該企業員工為400人,資產總額為6000萬元,適用25%的企業所得稅稅率,如果該企業在20xx年年初就預測到這個結果,試幫助該企業從稅率角度進行籌劃以降低企業所得稅稅負。
會費票據發放機關是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務發票嗎
個體戶吊車是在經營者名下,沒有在##經營部名下,開進來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進項發票給我們,問我們這邊需要什么進項發票,我根據什么來定義我們公司需要什么進項呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點的專票,現在客戶讓運費也寫到合同里面,一起打到對公賬戶里面,那是不是運費到時候我也需要交納13個點的稅,合同里面如果寫了運費多少錢不含稅,那運費還用不用出稅
單位人員保險費我們全額承擔。個人扣部分之前記入的其他應收現在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應收部分記到營業外支出還是怎么入賬,
公司進雪糕,2000支計3280元,實付2560元,請問做入庫單時按打折后金額填單還是?
老師,補報以前年度的個稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設立的分公司,分公司營業部,營業部要自己報稅嗎?還是總公司一起給報
不一致的,除了刷醫保收入,還要零售收入,這個怎么和她們稅務那邊核對
你好; 不一致 ;去找原因。 正常的話是一致的才對。? ?
就是醫保收入和我們申報的收入一致嗎?那是不是我就要按照醫保收入來申報稅
你好; 醫保收入是 你們的一部分收入? ? %2B 現金或者 銀行收款合計來? 與你申報一致? ?
老師:那個稅管員說,她們現在在查全市的藥店醫保收入,從2018年-2021年的,說我們相差很大,叫我們先自查,這個要怎么查啊,是不是稅務覺得我們少申報了收入,現在年底了要我們繳經營所得稅
你好 ; 正常的話 你去 按照我說的 去對 ; 因為好多? ?藥店都可以刷社保卡買藥的 ; 你? 應該是? 有收現金或者銀行支付 或者 醫保卡收入? ? 合計來報稅的?
是的,我就是合計來報稅的,那我怎么去核對啊老師
那如果是少申報了的,要怎么辦,就從新申報收入在繳稅嗎?
還是年終會算的時候補報
我怎么來核對,是不是到稅務局拿到已經申報的數據,然后我在回公司核對,是這樣嗎?
你好;? 挨著每個月去對 ; 你自己報了多少 ; 自己 做賬做了多少。 是否有差異? ?