同學(xué)你好 你們社保是當(dāng)月交當(dāng)月還是當(dāng)月交上月
還有給員工發(fā)工資,9月開始買他社保,我們又是9月發(fā)放8月的工資,所以我在9月15發(fā)8月工資的時候給他扣除了這個社保,后面找我說不對,我應(yīng)該再發(fā)9月的工資時在扣除他的社保,可是社保都是當(dāng)月繳納的,哪里不對嗎
老師,請問公司代扣的員工承擔(dān)部分的社保費,期末是不是有余額。我們社保是當(dāng)月交當(dāng)月的,工資是次月發(fā)上月的,這我是不是月底的時候期末員工那部分社保費是有余額的對嗎
老師,我們社保是當(dāng)月扣當(dāng)月的社保。我們前任會計把當(dāng)月的社保在上個月的工資里面扣,導(dǎo)致社保余額就很不好核對,因為我接手的時候我不知道她是當(dāng)月的社保在上個月工資里面扣除的。我就當(dāng)月社保當(dāng)月扣除了?,F(xiàn)在我每個月對社保余額特別難對,有什么辦法給調(diào)整一下嗎
老師,我們公司是當(dāng)月10號發(fā)上月的工資,當(dāng)月的社保在上月工資里扣除(相當(dāng)于2月發(fā)1月工資,扣2月社保),這樣核算工資對嗎
貨物運輸電子收款憑證可以稅前扣除嗎?(上面的章是:全國統(tǒng)一電子行程單監(jiān)制貨拉拉監(jiān)制)
老師,發(fā)票認(rèn)證和發(fā)票入賬,有什么區(qū)別,是先認(rèn)證再入賬嗎
老師 電子行業(yè)將委托加工費發(fā)票開具成電子元器件,發(fā)票中不開具數(shù)量只開具金額,這種情況稅務(wù)實務(wù)中是否認(rèn)可?
企業(yè)所得稅第4季度預(yù)繳申報完成,未繳納稅款形成欠稅,請問這種情況下還可以對第四季度進行更正申報嗎
請問下銑床車件刀具量大,購買了可以用到壞,這個要怎么攤分制造費用呢
年報的時候,先報年度財務(wù)報表還是先做匯算清繳。
老師電子普通發(fā)票機票不可以做進項稅抵扣嗎
老師您好,請問物流公司掛靠收取管理費怎么賬務(wù)處理?\'還有經(jīng)營期間產(chǎn)生的油費過路費等能算成本嗎?怎么賬務(wù)處理,車輛賣出的話怎么處理。
建筑服務(wù)做咨詢類和設(shè)計類怎么做暫估成本分錄?
個體戶日常開票不到兩萬,法人銷售不動產(chǎn)代開發(fā)票50萬,這個補稅是僅僅補不動產(chǎn)的稅還是這個個體戶也要補稅
我們是當(dāng)月交當(dāng)月的
這個就是從這個月發(fā)給員工的工資里扣 工資是當(dāng)月發(fā)上月 社保是當(dāng)月交當(dāng)月 人家沒做錯
她是這樣的,比如11月份交的社保,她在10月份工資表把社保給扣了。我是11月份的社保放在11月份里面扣的。我做錯了嗎
因為我們還有當(dāng)月入職當(dāng)月就交社保的,這樣我的社保余額就很亂
同學(xué)你好 對的 這個不會很亂呀 當(dāng)月入職當(dāng)月交社保這個可以掛其他應(yīng)收款 次月發(fā)工資一塊扣除就行了