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老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務分包,開了100萬發票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務費普通發票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報表附表3里面的服務、不動產和無形資產扣除項目的本期發生額內,班組開的發票如圖下,這種可以抵扣進項嗎?

老師,我想咨詢下,假如我公司是勞務分包,開了100萬發票,稅率3%給甲方,增值稅本來要交29126元,我公司付給手下的分包班組40萬,班組開建筑服務費普通發票給我們,我們可以直接把普票40萬/1.03*0.03來抵扣我公司應交的增值稅嗎?并且把40萬金額填在申報表附表3里面的服務、不動產和無形資產扣除項目的本期發生額內,班組開的發票如圖下,這種可以抵扣進項嗎?
2021-11-20 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-20 09:39

增值稅普通發票是不能抵扣進項稅的哈

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快賬用戶1507 追問 2021-11-20 09:40

我們領導說可以抵扣,說是根據差額征稅的原則

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快賬用戶1507 追問 2021-11-20 09:40

這樣被稅務局查到會怎么樣

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齊紅老師 解答 2021-11-20 09:49

看來你的領到政策水平該補課了哈。普票是不能抵扣進項的,只是在異地申報預交增值稅的時候,可以扣除支付給分包的工程款,但是,包工頭不是法人,不是分包方。

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快賬用戶1507 追問 2021-11-20 09:57

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-11-20 09:57

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦

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增值稅普通發票是不能抵扣進項稅的哈
2021-11-20
您好,這個差額是可以開工程服務的,這個要求
2024-04-06
你好,同學。 預交的時候,計算沒問題的。 是的。
2020-11-25
你好,同學 進項、銷項在一般納稅人申報表上是不區分的。 您可以在做賬時,做標注就可以。
2022-06-27
同學你好,你后面的問題沒太看明白你想問的,你說的返還的進項稅是指分包商開發票的進項嗎?怎么會小于銷賬?
2021-08-08
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