可以的。 可以部分紅沖的
老師,我們這個月有采購退貨,之前已經認證抵扣了,我們開紅字信息表,是不是只要我們開紅字信息表,我們9月份報稅的時候,都需要做進項稅額轉出?
老師我們有一個產品退貨了,我們是不是可以只針對這個退貨的產品開具紅字信息表,供應商是不是只針對這個退貨的產品開具紅沖發票就好呢
老師,我們收到供應商一張專票,然后也抵扣了,現在有退貨,是不是只要我們開一張已抵扣的紅字發票信息表給對方,然后對方才能開一張紅字發票給我們啊
老師,供應商給我們開的進項票,現在有部分退貨,我們開紅字信息表的時候是不是只開退貨的部分
老師,您好,我們買東西退了一部分給供應商,是不是我們開紅字信息表,然后供應商開紅字發票給我們呀
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?