好。這個看單價,你的單價是含稅的還是不含稅的。
你我于星期四的時候開了一張紅字信息表并且已經成功上傳審核。因為需要發票沖紅,我是購買方。今天銷售方(跨省)財務拿到紅字信息表之后,開具紅字發票時發現沒有沒有這張紅字信息表,就是系統當中找不到我開具的紅字信息表,所以紅字發票無法開具。然后我仔細核對了紅字信息表的名稱和稅號,并無任何錯誤,又發了電子版信息表給他,對方財務導入時依舊空白,無法成功,想問一下為什么對方在自己稅盤當中沒有我開具的這張紅字信息表呢、
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經勾選了認證不抵扣,后期發現發票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經用我們的紅字信息表核銷了,現在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現在報稅是顯示比對不通過。
老師,我是購買方,在開紅字信息表時,商品編碼信息里面有個含稅價標志,是什么意思啊,我們開紅字信息這個4830就是含稅的總價。對方要開-4830帶發票。我選不選含稅標志是呢?
老師,8月我司開了一張發票,對方已經抵扣,12月對方發現貨物型號開錯了,開了紅字信息表,我司根據紅字信息表開了紅字發票給對方了。現在發現開出的紅字發票跟8月那張原發票金額和稅額不一致,總價款含稅價一致·就是現在開的紅字發票金額少0.03元,稅額多了0.03元,這個有影響嘛?
老師好,1月份開票時把其中一個商品的稅率選成9%了(應該是13%),現在購買方給開的紅字專用發票信息表上稅率都開成13%了,導致現在我這邊開不了紅字發票。請問這種情況是不是讓對方重新申請紅字發票信息表?能不能對方只把9%稅率的這個商品申請紅字發票?
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
單價是含稅的
好那就選擇是就可以的。