你好,正在計算中,請稍后
居民個人馬某是一名工程師,任職于甲高新技術企業,本年有兩種工作方案可供選擇。方案一,本年與甲高新技術企業簽訂勞動合同,全年可取得稅前工資、薪金收入520000元,方案二,本年與高新技術企業簽訂勞務合同,全年各取得稅前勞務報酬收入520000元,當年馬某的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計5萬元。馬某本年沒有其他收入。無論確定何種用工關系,對企業和個人的其他方面不產生影響。假設不考慮增值稅因素。請對馬某進行納稅籌劃,希望老師給一個完整的計算過程。
居民個人張某202x年為我國提供設計服務,若與甲公司簽訂的是勞務合同,則張某預計全年可取得稅前傭金收入150000元。若與甲公司簽訂的是雇傭合同,則張某預計全年可取得稅前工資,薪金收入也為150000元。當年王某的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除合計40000元。張某202x年沒有其他收入。無論確定何種用功關系,對企業和個人的其他方面不產生影響。假設不考慮增值稅因素。請對其進行納稅籌劃
居民個人馬某是一名工程師,任職于甲高新技術企業,本年有兩種工作方案可供選擇。方案一:本年與甲高新技術企業簽訂勞動合同,全年可取得稅前工資、薪金收入520000元。方案二:本年與甲高新技術企業簽訂勞務合同,全年可取得稅前勞務報酬收入520000元。當年馬某的專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。馬某本年沒有其他收入。無論確定何種用工關系,對企業和個人的其他方面不產生影響。 假設不考慮增值稅因素。
8.張某和李某為靈活就業者,本年受甲公司邀請提供會計培訓,張某負責培訓理論部分,李某負責培訓實務部分,張某和李某與甲公司簽訂勞務合同,約定公司本年支付給張某和李某勞務報酬收入共計80萬元,其中張某分得25萬元,李某分得55萬元。當年張某的專項扣除.專項附加扣除和依法確定的其他扣除合計額為40000當年李某的專項扣除.專項附加扣除和依法確定的其他扣除合計額為38000元。當年張某和李某均無其他收入,假設不考慮增值稅因素。(1)請問張某和李某簽訂勞務合同所獲得的報酬屬于哪一類所得?個人所得中哪些所得需要綜合計算所得?
居民個人張某本年為我國甲公司提供設計服務,若與甲公司簽訂的是勞務合同,則張某預計全年可取得的稅前傭金收入150000元若與甲公司簽訂的是勞動合同,則張某預計全年可取得稅前工資薪金收入150000元:當年王某的專項扣除、專項附加扣除和預計全年可取得的其他扣除合計40000元。張某本年沒有其他收入。無論確定何種用工關系,對企業和個人的其他方面都不產生影響。假設不考慮增值稅因素,請對其進行納稅籌劃。
高新企業匯算清繳企業研發費用加計扣除優惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師?你好,咨詢個問題,小規模股東投資款需要繳納印花稅當月不申報我季度申報可以嗎?
老師,您好!我做所得稅匯算清繳的《A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表》,沒有去年的憑證,但是可以看到財務軟件賬面數字,這樣我怎樣填列本年折舊和累計折舊金額呢?
A為子公司,在3月不做了,新注冊了一個分公司B,正常3月所有收入,成本歸屬分公司B,因分公司賬上額度問題,4月發放3月工資用了A公司發放(工資主體錯發放),會計4月申報3月所屬期工資也申報錯誤,直接申報了3月份工資(主體對應用A公司申報),現查詢申報時間有差異是因為2024年漏申報4月工資)。1、怎么來更正前期漏申報數據?(處理辦法:更正申報數據)2、A公司發放了工資,人力成本怎么調回到B公司?(處理辦法:出委托,走代收代付)。3、員工社保也在A公司購買?這個也是出委托掛往來嗎?
老師,資產負債表如果需要調整數據使得資產負債率不低于50%,資產和負債及所以有者兩個地方的科目有沒有相勾稽的關系?
在什么情況下會用到進項稅轉出
老師,財報沒有資產減值損失一欄,科目余額表有資產減值損失,請問財報把這個數填哪里呢
2021年開的紙質普通發票現在數電發票可以紅沖嗎,需要注意什么,流程是什么,會有什么影響
老師,經營現金凈流量是怎么計算的
你好,按勞務合同算個稅為(150000*(1-20%)-40000-60000)*3%=600 按工資計算個稅為(150000-40000-60000)*10%-2520=2480 按勞務合同算更少稅
請問,60000元是哪里來的
你好,個稅每年基本稅前扣除60000