你好; 那你要求對方補稅點給你就行了。 是的
我們是一般納稅人,銷售貨物不含稅,對方要開票,收銷售金額的8個點,現在我們的銷售金額不含稅是62292元,包括稅點我們應該收客戶多少錢?
老師:您好!幫我看一下,這是我們一個項目的工程應收款。金額合計那里是不含稅的,然后客戶需要我們開票,所以我們要求客戶補繳稅點,最終我們需要開票的金額是多少?是不是含稅金額加上補的稅點金額就可以了嗎?我就是想知道,補繳的一萬多塊錢里面還會不會另外產生稅額?
老師,我們跟客戶一直是不開票的,銷售金額是不含稅的金額的額,現在客戶要求開票,那我們就虧咯?因為這是不含稅的,如果按照這個金額開票,那稅點就是我們自己承擔咯?一般銷售額都是含稅金額的嘛是吧?
我要開不含稅20000,小規模3個點的專票,客戶承擔稅點,那我開含稅金額就是20600,那請問附加稅42怎么開呢
老師好,我司是一般納稅人,采購一批貨物,那么我們錄入進銷存軟件,是要錄入含稅價還是不含稅價;如果客戶要求開票,那么我們銷售出庫單的金額是寫售價的價稅合計嗎,還是金額;
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
老師,這個不含稅金額是7807.04元,現在客戶要求開6個點的專票,那我開票合計就是7807.04咯,跟客戶也收7807.04元是嗎?然后稅點就是468.42元,不含稅金額就是7338.62元
你好;? ?你們稅點怎么收 你跟對方協商下 ; 不只是單純的包括增值稅的。 還有附加稅以及企業所得稅這些的?
對哦,那我要把附加稅也加進去?所得稅不好說,因為有時候我們也不交的,那就7338.62元再減去附加稅咯?這個我們說了算的額,算好跟客戶怎么說開票就行
你好 ;是的 這些都考慮進去 ;? 是的。??