同學(xué)你好 這個就是預(yù)繳的附加稅
附加稅申報表中留抵退稅本期扣除額是什么內(nèi)容
上期申報辦了留抵退稅,本期申報沒有開發(fā)票沒有銷項稅,本期申報還用附加稅里面扣除留抵退稅嗎?還是等開發(fā)票有銷項的時候再附加稅扣除留抵退稅
附加稅申報表中留抵退稅本期扣除額是什么意思?
增值稅及附加稅費申報表中留抵退稅本期扣除額是負數(shù)這個是什么意思?而且這個留抵退稅本期扣除額還計算了城建稅需要繳納
出口退稅企業(yè)申報增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)中免抵稅額、留抵退稅本期扣除額都是自動填寫的,免抵稅額怎么計提附加稅呢
老師,公司一般納稅人2024年購進二手車3000,進項沒抵扣,25年4月銷售了這輛二手車3000,只有二手車開的發(fā)票,怎么寫分錄?
農(nóng)業(yè)合作社投資人類型選法人股東、自然人股東、合伙企業(yè)還是個人獨資企業(yè),分別都是什么意思
老師,您好。請教您的問題。現(xiàn)在我們查賬發(fā)現(xiàn)2023年計提的永續(xù)債利息,記到“應(yīng)付利息—永續(xù)債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務(wù)費用”科目,并且已經(jīng)審計完了。請問現(xiàn)在2025年要怎么調(diào)整處理?謝謝
老師好,就是固定資產(chǎn)加速折舊表500萬一次性的,當填寫匯算清繳表購置單價500一次性扣除的第六列享受加速折舊政策按稅收一般規(guī)定計算的折舊攤銷額是按稅收最低折舊年限一個月的折舊額填還是按累計數(shù)填
請問,前兩個月有欠稅,這個申報結(jié)束增值稅有留底,然后我申請了留底抵稅,那我單位現(xiàn)在還剩多少可以抵稅,這個數(shù)據(jù)是在哪里看呢
老師這種怎么記分錄,是一筆一筆分開,還是記一張憑證,還有科目記什么合適,這是二月份的賬
老師,您好!賣的設(shè)備包含安裝10萬,是10萬都要開13%稅率的票,還是可以分開開設(shè)備13%的安裝費3%的?
老師您好,我想問下,我們是物流公司,假如我沒有開具9點運輸發(fā)票,但我收到了很多運輸發(fā)票,這樣的話,進項稅能抵扣嗎
老師點的奶茶能計入差旅費-餐費嗎
補繳2021-2024年城鎮(zhèn)土地使用稅的會計分錄
是指之前有留底的增值稅未退,現(xiàn)在可以抵扣附加稅嗎,是從什么時候開始的
同學(xué)你好 填寫本期因增值稅留抵退稅扣除的計稅依據(jù)。
這個數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的,不太明白老師說的,這個數(shù)據(jù)對應(yīng)哪個報表的數(shù)據(jù)
這個就是你留抵的進項稅額