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附加稅申報表中留抵退稅本期扣除額是什么內(nèi)容

2021-11-11 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-11 15:14

同學(xué)你好 這個就是預(yù)繳的附加稅

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快賬用戶5540 追問 2021-11-11 15:17

是指之前有留底的增值稅未退,現(xiàn)在可以抵扣附加稅嗎,是從什么時候開始的

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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:21

同學(xué)你好 填寫本期因增值稅留抵退稅扣除的計稅依據(jù)。

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快賬用戶5540 追問 2021-11-11 15:26

這個數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的,不太明白老師說的,這個數(shù)據(jù)對應(yīng)哪個報表的數(shù)據(jù)

這個數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的,不太明白老師說的,這個數(shù)據(jù)對應(yīng)哪個報表的數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2021-11-11 15:33

這個就是你留抵的進項稅額

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同學(xué)你好 這個就是預(yù)繳的附加稅
2021-11-11
你好,就是你的附加稅的計稅依據(jù),等于繳納的增值稅減去增量留底退稅。
2022-07-02
你好。就是你的附加稅繳費依據(jù)是根據(jù)你繳納的增值稅減去增量留底退稅,按這個繳納
2022-05-18
你好,這個是你增量留底退稅退回來了增值稅,然后可以抵扣附加稅的計稅依據(jù)允許抵扣的。
2024-07-12
你好,你是不是有留底退稅,然后稅務(wù)局收回去了?
2022-07-11
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