借其他應收款貸銀行存款做的是這個嗎?
老師好,我們公司是工程項目管理有限公司,每個月有很多的投標保證金要投(先是分公司轉錢到基本戶,然后我司代轉投標保證金給招標單位),所以流水很大,在做賬方面掛其他應收款和其他應付款的科目很多,我想問一下,如果其他應收和其他應付款不設那么多的二級科目,投標保證金在摘要欄那里注明的話,有哪些優缺點啊?
老師,你好!請教個問題。之前我們建筑公司進行招投標當時打款一萬保證金,現在那個項目中標了,應該退8千回來,還有2千算是中標服務費!那這個2千會計分錄怎么做呢!之前的一萬保證金我做借:其他應收款 貸:銀行存款
老師好,我19.20年度有兩個分錄需要調一下,請問在2020怎么調?本來是招投標服務費的結果做成了招投標保證金?
老師,我請教個事,就是公司給一個我們自己的客戶,中鐵4局,打了投標保證金,是他們自己局做的招投標,然后,公司有給這個客戶中鐵四局付了,服務費,1000多塊錢,問了我們業務員老板說是平臺報價,平臺發布的招投標,平臺按成交額收的服務費,那這費用,我記錄什么科目?
我有一個問題想請教一下 ,往年企業所得稅 ,成本餐費 ,今年調整及調增 至業務招待費 ,補交了稅款 ,但金年調增后跟往年那一年利潤是沒有變化的。只是餐費計入招待費 ,這個會計分錄在24年要怎么做
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
是的 現在需要怎么做
借:以前年度損益調整 貸:其他應收款 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸其他應收款。
下面那個分錄還用嗎
下面的需要做,月末做就可以。
好的 謝謝啦
不用客氣,工作愉快。
老師 你好 利潤分配 未分配利潤這個還用在往下做什么分錄嗎
那這個科目直接就在報表上顯示了嗎 怎么與資產負債表聯系上
還需要再做一個 借:未分配利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤嗎
不做了 他就是最后的結轉了
那這個利潤分配 未分配利潤怎么與資產負債表的本年利潤關聯上呢 直接在資產負債表調嗎
未分配利潤期末減期初等于利潤表的凈利潤累計。
這個我知道 那利潤分配-未分配利潤這個余額怎么處理
永遠帶著 不做處理 他就是最后的利潤 盈利的分紅 虧損的不管
好的 明白了 謝謝
不用客氣 工作愉快