你好,按照百分之一來做就可以的。
小規模納稅人,季度5萬內是免稅的。開發票是按的1%的稅率,申報的時候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時候,應交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
請問老師,小規模納稅人開票稅率減按1%,季度銷售超45萬了。 申報納稅時候,是按照3%計提,然后再做一個增值稅減免的分錄?還是在業務發生的時候直接按照1%的稅率計提呢? 平常開票是1%稅率
請問,小規模納稅人,按季度申報增值稅,做賬的時候按1%價稅分離確認的收入,季度未超過45萬,那減免的稅額要什么時候做賬?4月份申報后做賬還是1到3月確認收入的時候一起做了?
老師您好,增值稅小規模納稅人季度不超30萬免稅,申報增值稅時,主表免的是3%的增值稅,開票時候是1%開票 ,增值稅減免的不對應怎么做賬
老師,小規模開普票,票面稅率1%,增值稅申報的時候怎么免稅額是按照3%來轉換的,不應該是免稅1%嗎?那做賬的時候計入營業外收入免稅優惠科目是按照1%計提還是3%
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
那如果當季度開發票超過45萬,比方說開了50萬。那么交稅是按50萬的1%來交,還是只交超出部分5萬的1%來交?
你好,50萬乘以1%按這個來交的。
為什么不是按超出部分5萬來交呢?
這個是增值稅的規定,超過了全部繳納的。