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外貿企業申報出口退稅業務,有報關單,有收匯,但是進項的增值稅發票的產品型號不對,可以申報免稅嗎?具體申報免稅有什么要求,

2021-11-05 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-05 15:35

如果開進來的發票是專票,是可以申請面稅申報的

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:35

申報免稅是要有對應的進項發票

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:35

如果開進來的進項發票是專票,要進項轉出

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快賬用戶4697 追問 2021-11-05 15:37

有發票的話就直接申報退稅了,我看政策,單證不齊的可以申報免稅,具體這個單證不齊是要指的什么不齊

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:40

您這種其實可以申報退稅,也可以申報免稅。我實操中遇到過,型號開的不一致,其實可以寫個情況說明,退稅款覺得沒問題 ,是可以給您退稅處理的。如果退稅科比較嚴格,可以按到免稅處理,直接申報就行

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:40

對于不能取得進項發票 就是屬于單證不齊的情形,是不能申報免稅

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快賬用戶4697 追問 2021-11-05 15:42

做免稅,也要在系統里申報是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:43

是的,出口開0稅率的普票 ,如果收到的進項發票是專票,做進項轉出。增值稅主表直接申報免稅,和平時您申報是一樣的

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快賬用戶4697 追問 2021-11-05 15:49

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-11-05 15:49

親愛的學員,不用不客氣

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相關問題討論
如果開進來的發票是專票,是可以申請面稅申報的
2021-11-05
您好,這個是可以的哈
2024-04-01
您好,同學,確實自產的情況下,這個可以咨詢當地的管轄貴公司的稅務機關咨詢哦-
2023-03-10
你好可以的,不一定一次性申報
2022-06-17
你好 對應的進項直接沒有發票嗎 是的話不退稅 需要轉內銷
2022-11-15
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