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老師,就是10月份的申報期到15號截止,10月份的增值稅還沒有申報,如果現在我們做開票系統做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發票給我們,這樣的轉出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應該是屬于11月份的嗎?

2021-11-04 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-04 10:00

您好 是的 11月份的紅字發票信息表 應該在下個月申報的時候做進項稅額轉出申報

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快賬用戶4530 追問 2021-11-04 10:06

就算10月份的稅還沒申報也不能填寫在10月份的報表中做轉出,對吧!本來我們是銷售方,是購買方說他們10月份的稅還沒有報,他們有幾張發票需要填寫紅字信息表,讓我這兩天給她開紅字發票加開正確的藍字發票,說不影響她10月份做轉出!

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齊紅老師 解答 2021-11-04 10:08

10月份的稅還沒申報也不能填寫在10月份的報表中做轉出 是的?

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快賬用戶4530 追問 2021-11-04 10:12

嗯好的,我也這么跟她說應該現在填寫的紅字信息屬期是11月份的,可對方非的要強調說因為他們10月份的稅還沒申報,不影響轉出!

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齊紅老師 解答 2021-11-04 10:13

是的 這個是10月所屬期的申報 現在開具 是11月份所屬期

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您好 是的 11月份的紅字發票信息表 應該在下個月申報的時候做進項稅額轉出申報
2021-11-04
您好 二月份應該根據紅字發票信息表做賬
2021-04-12
同學你好 你需要現在轉出
2021-11-08
你好,紅字信息表是在幾月份開的?是11月份兒嗎?
2023-11-13
您好,這個是不會影響的,你好的,不影響
2023-10-13
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