您好 是的 11月份的紅字發票信息表 應該在下個月申報的時候做進項稅額轉出申報
老師,我是小規模公司,10月份開了76萬的專票出去,購買方已抵扣了,現在11月份跨月了給我把票退回來了,今天購買方也填寫申請(信息表),我是銷售方拿到信息表后,剛開了張紅字發票,你幫我看一下對不對。謝謝!
老師,你好,我公司是購買方,9月開出紅字信息表(之前購入的已經抵扣進項稅額),銷售方9月沒有開紅字發票,10月開還是不開還不確定,我這邊是要10月份申報9月增值稅,要做進項稅額轉出嗎?
老師,就是10月份的申報期到15號截止,10月份的增值稅還沒有申報,如果現在我們做開票系統做紅字信息表填寫(購買方),銷售方也這兩天開了紅字發票給我們,這樣的轉出還可以填寫在10月份的屬期嗎?不應該是屬于11月份的嗎?
老師9月份有一張發票對方要開紅字發票給我們 我們是購買方,但是這張沖紅發票是在11月1號開出的,怎么我在報10份的增值稅時,就跳出來進項稅額轉出來了呢?,不應該在下個月報11月份增值稅時再跳出來嗎?
我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發票,現在我們申報增值稅報表顯示監控比對有紅字表要求填進項轉出,我們當月在申報表填了進項轉出的話,下個月對方給開了紅字發票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉出嗎?
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
就算10月份的稅還沒申報也不能填寫在10月份的報表中做轉出,對吧!本來我們是銷售方,是購買方說他們10月份的稅還沒有報,他們有幾張發票需要填寫紅字信息表,讓我這兩天給她開紅字發票加開正確的藍字發票,說不影響她10月份做轉出!
10月份的稅還沒申報也不能填寫在10月份的報表中做轉出 是的?
嗯好的,我也這么跟她說應該現在填寫的紅字信息屬期是11月份的,可對方非的要強調說因為他們10月份的稅還沒申報,不影響轉出!
是的 這個是10月所屬期的申報 現在開具 是11月份所屬期