你好,同學(xué)。按月確認(rèn)收入。
老師,我應(yīng)該按月確認(rèn)收入,但是9月份一次性確認(rèn)了全部款項(xiàng)的金額,該怎樣調(diào)整
當(dāng)月預(yù)收全年租金,我銷項(xiàng)稅要一次性確認(rèn)了,那收入要做一個(gè)月的,還是全部確認(rèn)了
房租收入在企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候要按12個(gè)月每月確認(rèn)收入嗎?還是要把一年的收入一次性確認(rèn)收入
固定資產(chǎn)設(shè)備租賃,租期今年8月到明年8月,賬務(wù)一次性跨年度在今年全部確認(rèn)了收入,成本是今年一次性把租期一年內(nèi)的折舊全提了,還是雖然確認(rèn)了全部收入,但是折舊還是每個(gè)月提?
老師,我公司是房屋出租方,在簽訂合同的當(dāng)月,承租方一次性支付了房租,我方開具了全額發(fā)票,收入應(yīng)該在當(dāng)月就全部確認(rèn)還是要按合同期限平均每月確認(rèn)
我們填報(bào)匯算清繳報(bào)表時(shí),發(fā)現(xiàn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)超過賬上工資金額的2%了,原因是我們做工資時(shí)當(dāng)月會(huì)做計(jì)提,次月發(fā)放后做沖減,每月計(jì)提沖減,滾動(dòng)一年,發(fā)現(xiàn)只剩下24年年初和年末兩個(gè)數(shù)據(jù)無法抵消,而24年年初沖減的是23.12月計(jì)提工資(金額較大),24年年末計(jì)提的是24.12月工資(金額較小)。24年我們進(jìn)行了裁員,計(jì)提差大概是100多萬,而工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按照實(shí)際發(fā)放工資數(shù)的2%繳納的,計(jì)提差導(dǎo)致我們的實(shí)際工資調(diào)小了,現(xiàn)在我們要多交稅了。請(qǐng)問老師這個(gè)有什么方法可以解決嗎?
老師,運(yùn)輸公司給我們開9%的專票,讓我們支付6%的稅點(diǎn)錢,這樣合適嗎
老師您好,分公司重新設(shè)一個(gè)臨時(shí)戶,走賬,是只能存,轉(zhuǎn)賬,不能取嗎
我公司承攬一項(xiàng)技術(shù)安裝服務(wù)工程,里面有進(jìn)的一些硬件設(shè)備,但是甲方只讓我們開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們可以把這些硬件作為固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊嗎?
機(jī)動(dòng)車發(fā)票為啥在電子稅務(wù)局抵扣勾選里找不到
選擇差額征稅,我是不是必須開普通發(fā)票,不能開專票
2023年漏繳了印花稅,需要補(bǔ)繳1.4萬元,請(qǐng)問當(dāng)年所得稅需要調(diào)整嗎
請(qǐng)問老師,我在報(bào)匯算清繳基本信息填寫股東信息的時(shí)候,下面沒有自動(dòng)帶出來股東信息,我又不知道具體的股東,就查了一下賬戶查詢,有個(gè)納稅人信息查詢,我點(diǎn)投資方信息,里面啥也沒有,這個(gè)怎么弄,匯算清繳股東信息怎么弄呢?公司是去年剛成立的
代辦簽證費(fèi)、代訂住宿費(fèi)、代訂機(jī)票、航空保險(xiǎn),這些發(fā)票入什么費(fèi)用?出國參展的
老師,從哪里可以查詢到手上這張專票,在幾月份做的抵扣?
分錄參考借:銀行等 貸:預(yù)收 應(yīng)交稅; 按月確認(rèn)收入借:預(yù)收 貸:收入科目