你好 借:銀行存款?11700,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000 ,??應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)1700 借:稅金及附加?1000,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交消費稅?1000
公司2019年6月銷售應(yīng)稅消費品一批,開具增值稅 專用發(fā)票注明金額10000元,增值稅1700元,該產(chǎn) 品消費稅稅率10%,應(yīng)納消費稅稅額1000元,款項 收存銀行。請編制會計分錄
某酒廠2020年6月,銷售自產(chǎn)黃酒100噸,開具增值稅專用發(fā)票,注明價款30萬元,增值稅額4.8萬元,消費稅每噸240元。貨款已收存銀行,要求編制銷售黃酒時的會計分錄,計算應(yīng)納消費稅并編制會計分錄
甲公司銷售應(yīng)稅消費品1000件,價款100萬元,該項產(chǎn)品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,款項已收入銀行存款戶。要求:編制銷售確認收入及計算消費稅的會計分錄
(1)銷售產(chǎn)品(應(yīng)稅消費品)一批,取得銷售收入80萬元,增值稅稅率13%,消費稅稅率10%,價稅款收存銀行50%,其余50%尚未收到。(2)在建工程領(lǐng)用自產(chǎn)商品(應(yīng)稅消費品)50000元,應(yīng)納增值稅6500元,應(yīng)納消費稅5000元。編制相關(guān)會計分錄。
某公司為一般增值稅納稅人,2022年3月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)公司銷售生產(chǎn)的應(yīng)稅消費品一批,價款20000元,增值稅2600元,款項已收存銀行,消費稅2000元。 (2)公司內(nèi)部福利部門領(lǐng)用自產(chǎn)的應(yīng)稅消費品,該批貨物成本70000元,增值稅和消費稅的 計稅依據(jù)為100000元,增值稅13000元,消費稅10000元。 (3)3月份認證通過可以抵扣的進項稅有10000元. 要求: (1)編制銷售產(chǎn)品確認收入、計提消費稅的會計分錄。 (2)編制領(lǐng)用產(chǎn)品視同銷售確認收入、視同銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本、計提消費稅、確認職工福利的會計分錄。
母公司資產(chǎn)下沉,母公司的負債也下沉,會計分錄怎么記?
我們公司是個物業(yè)公司,對方公司也是物業(yè)公司我們承包了他們物業(yè)的項目,我們經(jīng)營范圍有勞務(wù)服務(wù)不包含勞務(wù)派遣,我們要給他開發(fā)票開什么內(nèi)容?是勞務(wù)服務(wù)勞務(wù)費,還是企業(yè)管理服務(wù)管理服務(wù)費?
老師好,我們的帳之前一直在代賬那做,固定資產(chǎn)這塊要怎么從哪下手呢,數(shù)據(jù)搞不懂,代賬那的固定資產(chǎn)明細有些都是19年的還在提,去年裝修買的家具電腦都沒見在固定資產(chǎn)上顯示,都給做了費用了,我現(xiàn)在怎么入手呢
您好老師,公司24年7月后的5年內(nèi)實繳,7月前的?3年過渡期也就是8年,不能超2032年,但是這個過渡期是從開業(yè)開始算還是從24年開始算啊,比如我這家公司是2018年開業(yè),是2026年實繳還是2027年實繳啊
請問公司員工電話費實報實銷,電話是員工個人姓名,能入賬嗎?計不計入綜合所得繳納個稅?
增值稅怎么算?怎么銷項跟進項差不多,稅還交很多呢
今年2月份新成立了一家道路運輸?shù)奈锪鞴荆?-4月一共開票7萬稅率1%的普票,但是現(xiàn)在客戶要求要開稅率9%的發(fā)票,要從小規(guī)模申請為一般納稅人嗎?需要提供什么資料,申請后多久可以開出9%的發(fā)票呢?
小規(guī)模開出去的專票一般人能抵扣嗎
一般納稅人開具專票稅率是6%,開普票也是嗎?
請問,在電子稅務(wù)局如何查詢合計繳稅金額?