你好,稅號錯的就不是你們的發(fā)票,退還給開票單位啊。發(fā)票又不用做賬的,至于入庫,發(fā)票沒有到本來就要先做入庫的
請問下收到供應商的發(fā)票,已經(jīng)入賬了,次月抵扣的時候發(fā)票發(fā)票稅號開錯了,這個要怎么處理
請問老師,去年已認證抵扣的發(fā)票,后發(fā)現(xiàn)開錯,納稅申報是已做進項稅額轉(zhuǎn)出,但是沒有做賬務處理,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),應該怎么調(diào)整?
進項發(fā)票已入庫,金額大,跨月發(fā)現(xiàn)稅號開錯,未抵扣,請問怎么處理賬務?
老師你好,請問我們是購買方,對方發(fā)票開具錯誤退回,跨月,我們已經(jīng)抵扣進項稅額,已經(jīng)抵扣的進項稅額賬務處理需要怎么做。
請問22年11月份有兩張金額小的費用發(fā)票,進項11月已抵扣,但發(fā)票上的費用和進項稅額未入賬,現(xiàn)發(fā)現(xiàn)要怎么處理?
高新企業(yè)匯算清繳企業(yè)研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表可以填0嗎
按照上一年度應納稅所得額平均額預繳。請問在月度納稅申報表中填寫應納稅所得額的話是拿上一年度的應納稅所得額除以12嗎
老師,匯算所得稅里的利潤總額和財報利潤表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負的少了,還用調(diào)整財報嗎,如果是正數(shù),是不是就要計提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復3個問題
老師我們公司買財產(chǎn)保全保險,是什么用啊?
老師,1-3月份計提的印花稅與系統(tǒng)實際繳納的金額差0.04,我在4月份應該怎么調(diào)整一下?
收到生育津貼和支付生育津貼怎么做賬
請問有合租協(xié)議模版嗎?然后甲方要給乙方開票,請問要怎么申請開票,甲方是租賃業(yè)主的,業(yè)主也沒法給甲方開票
你好,是否公司發(fā)生所有經(jīng)濟業(yè)務不論金額大小都要簽合同嗎
老師你好,24年企業(yè)所得稅需要退稅,我們是高新企業(yè),需要調(diào)增,不退稅,我怎么調(diào)整
銀行手續(xù)費沒有發(fā)票需要納稅調(diào)增嗎?填在納稅調(diào)整明細表的傭金和手續(xù)費支出里可行?