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學堂老師解答的問題有兩個答案請給一個確定的:經銷商開具專用發票給廠家,發票內容是現代服務促銷服務費,經銷商如何做分錄?

2021-11-01 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-11-01 21:05

同學您好,經銷商開票,確認收入

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快賬用戶9076 追問 2021-11-01 21:05

分錄如何做?

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快賬用戶9076 追問 2021-11-01 21:06

有老師說新準則是沖銷銷售費用

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齊紅老師 解答 2021-11-01 21:22

開票了正常還是確認收入

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同學您好,經銷商開票,確認收入
2021-11-01
你好同學,如果你開了發票的話,那你就有事同收入了,就說借銀行存款,然后貸阿營業外收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅額,嗯你計算成本的話,嗯,其實這一塊兒你可以不對應的結轉成本的。
2022-04-25
同學您好,具體是什么情況
2022-03-18
?你好 ;? ? 那這個就不對的;? 如果相當于你們銷售給供應商了; 供應商在去出口貨物的??
2022-08-22
你好這個操作有誤,需要銷售方開紅字發票,你看我文件, 國稅函[2006]1279號:納稅人銷售貨物并向購買方開具增值稅專用發票后,由于購貨方在一定時期內累計購買貨物達到一定數量,或者由于市場價格下降等原因,銷貨方給予購貨方相應的價格優惠或補償等折扣、折讓行為,銷貨方可按現行《增值稅專用發票使用規定》的有關規定開具紅字增值稅專用發票。 ?你們這個買入用于哪里,之前你做啥分錄?
2021-05-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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