同學您好,經銷商開票,確認收入
學堂老師解答的問題有兩個答案請給一個確定的:經銷商開具專用發票給廠家,發票內容是現代服務促銷服務費,經銷商如何做分錄?
想請教一下,天貓平時上銷售商品時,顧客用積分消費的金額需要開發票給天貓平臺,發票的內容是填相應商品名稱還是寫服務費?沒服務的經營范圍也能開服務費嗎?我問過服務費是6個點,如果是開貨物的是13個點,所以要確認一下
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式沖銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
老師,我們和奧克斯廠家簽訂了商品代銷服務協議,授權我們在京東平臺售賣空調,商家每個月給我們開貨物發票,我們給顧客開票。合同中規定了每個月會給我們采購價的1%的返點,并且要求我們開服務費給他們。從昨年開始就一直開的服務費,而且其他的代銷商也是開的服務費啊。現在專管員說我們開服務費不得行,讓我們要求廠家開紅字發票,請問到底應該怎么開,有相關文件嗎?
老師,請問,我司銷售給供應鏈商家出口商品,簽訂了委托代理服務協議,但是實際上,我們是內銷形式,供應鏈商家全權出口貨物,與我司沒有任何關系,我們也是直接與供應鏈商家結款,但是代理出口的報關及服務費要我司承擔,供應鏈商家也開了代理出口服務費發票給我司,這是不是錯的?是開具的這個服務費有問題嗎?
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
做會計需要給公司制定財務規章制度嗎?
去年漏做了一筆收入,在做匯算年報提交系統提示收入比對異常,核實后發現24年漏做了一筆收入,這種情況應該怎么處理?
我購買了399的課程,怎樣入群學習?
度納稅由報主表(2024年版) 您當期申報數據與上年營業收入申報數據差異變化在50%以上,本年營業收 入[3533876.15]、上年營業收入[0],請您核實申報數據是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認申報數據是否準確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數,為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
小鎖老師,沒用系統前的找不到了
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結賬,對方今天把發票沖紅了,并開具了負數發票-1000給我們公司,負數發票是5月份才開具過來的,現在我不懂怎么處理。就是說正數1000元發票是4月份的,負數發票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務處理
分錄如何做?
有老師說新準則是沖銷銷售費用
開票了正常還是確認收入