同學你好 這個要一致的 按照所得稅收入來補做增值稅收入
處理固定資產在增值稅申報表里申報了280000未開票收入,然后我們固定資產是折價賣的,企業所得稅年度匯算的時候我這個表需要怎么報,收入報營業收入還是增值稅報表的收入合計
老師你好,增值稅報表與所得稅報表的收入一定要與賬面收入一致嗎?如果我當月出庫的滿足收入確認條件,我賬面確認了收入,但是還沒開票,增值稅報表申報的話在未開票收入填列,到開票了再在開票收入沖銷,這樣比對會不通過而且麻煩,每個月都要跑稅局修改報表。我想知道一般企業是怎么處理賬面收入與增值稅報表,所得稅報表的差異的呢
老師,我們這邊企業是買水泥的企業,我們這邊預先確認收入,然后再根據開票金額報增值稅(我們收入全部要開票),現在稅務局說我們的企業所得稅申報收入數與增值稅申報收入數不一致,要補交增值稅,這要怎么處理
請問老師,我們公司銷售自行開發的軟件,取得的收入在增值稅申報表中填在了即征即退項目里,然后還有一般項目的收入,申報企業所得稅時我申報的收入是即征即退項目+一般項目的收入,現在稅局通知說我們增值稅與企業所得稅申報的收入不一致,讓我們說明情況,我看了一下差異就是即征即退的這部分收入,請問老師,即征即退項目的收入不算營業收入嗎?
老師您好,我單位為一般納稅人,2022年1-11月份沒有開票,企業所得稅自報收入共24564.6,但是當時增值稅報零,現在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數據有差額,我更正了2022年的增值稅,在增值稅申報表輸入數據后顯示并不需要繳納增值稅,我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發票,繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數據這種操作是否正確 簡單來說,就是22年增值稅申報數據比所得稅數據少了兩萬多,這兩萬多為不開票自報收入,按期申報時只填寫了所得稅數據增值稅報零,造成年度所得稅數據與增值稅不符,所以我就更正申報增值稅,且發現補報的兩萬多數據不需要繳納增值稅 懇請老師解答!非常感謝!
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
那我們今年開票是已經把上年不一致的增值稅交了,再補一次不是重復繳納嗎
這個補交一次就可以了
問題是去年的稅,我們開票的時候正常在交了,但是稅務局現在要求補交去年的稅
那你去年交了你有記錄給他們看就行了