同學你好 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回,記借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產原值,記借:營業外支出 貸:固定資產清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產銷售方先開了張紅字發票給我們,記借:固定資產(紅字) 借:應交稅費-進項轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產發票,記借:固定資產 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款。現在的問題是退回的固定資產原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調整。
老師你好,我們廠噴涂機以舊換新1臺,換的新的含稅是30000元,舊的給供應商了,我做了固定資產清理了,卡片也做了變動方式是減少,摘要是報廢清理,請問老師,固定資產清理卡片分錄:借固定資產32000貸累計折舊30200 貸固定資產清理1800,而新的購入噴涂機分錄是借:固定資產 27900借應交稅費/進項稅3900 貸:銀行存款30000 貸:固定資產清理1800請問老師一個卡片減少,一個卡片增加這樣做的分錄對么?本來購入開的發票不含稅26100元,因為平衡固定資產購入是27900元?請問老師我做的分錄對么?麻煩老師給我指導一下?
老師:你好,我們公司有個股東以公司的名義買了汽車,我們公司也入了固定資產,借:固定資產 貸:銀行存款,過了一年股東退股把汽車過戶到個人名下,做的分錄是 借:固定資產清理、累計折舊,貸:固定資產,下面還有什么分錄呢,進項稅是全額轉出呢還是怎么計算轉出,請老師指導
老師,這個題目在最后處置時候寫分錄能不能這樣寫? 借:固定資產清理 106.25 累計折舊53.75 固定資產減值準備 50 貸:固定資產 210。 借:固定資產清理 2 貸:銀行存款 2。 借:銀行存款 82 貸:固定資產清理 80 應交稅費——應交增值稅(銷項)2 (老師,題中說的是相關稅費2萬,但是如果寫到固定資產清理里面算82又和答案不一樣了,不知道怎么寫) 借:資產處置損益 28.25 貸:固定資產清理 28.25所以凈損失28.25w,影響利潤28.25萬。老師請問我這樣寫是對的嗎?
老師我固定資產購進的原值含稅是623000,沒有抵扣認證,期間提折舊268683.04,按照剩余的賬面354316.96做了無償轉讓沒有發生清理費,按視同銷售3%減按2%申報了增值稅,354316.96/1.03=343997.05*0.02=6879.94稅額原本是10319.91實交了6879.94 ,下面的分錄對應的金額要怎么填,理不清思路,自己帶入數據之后分錄不平,又不知道哪里做錯了 (1)借:固定資產清理 累計折舊 貸:固定資產 (2)借:應收售價 應交稅費-應交增值稅-減免稅款1%的減免這部分金額沖減固定資產清理 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額- 3%稅率 固定資產清理 (3)借:固定資產清理 貸:營業外收入-非流動資產處置利得(如果是損失計入營業外支出)
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
老師,是以舊換新呀?
第三筆分錄 借銀行貸固定資產清理改成 借固定資產 貸固定資產清理
老師,借方全是固定資產沒有銀行存款?只有一筆,是貸方銀行存款呀?銀行存款沒在借方呀?老師是不是看錯啦?
你這個置換還付款的話那就 借固定資產 貸固定資產清理 貸銀行存款
老師,置換的,新噴涂機付款30000元,老師開的發票也是3萬元,不含稅26100元,稅額3900元,但是置換的借:固定資產27900元本來是26100 借 進項稅3900 貸固定資產清理 1800 貸銀行存款30000請問老師,分錄做的對不對呀?
是這樣做分錄的哦
老師,我在卡片里增加填原值是27900元,不能填發票26100元吧?
你需要按照發票金額來填寫的 你新發票的金額是多少就是多少
老師,你可能沒理解意思?是置換的,按照發票上金額,那么分錄就不對了?多個固定資產清理呀1800元?請問老師卡片怎么填?如果填26100元,那么分錄就不對呀?
同學你好 你固定資產清理要把之前的清理了才行 之前的固定資產卡片清理了
老師,舊的減少分錄:借固定資產清理 1800 借累計折舊26000 貸固定資產27800 新的購入分錄 借:固定資產27900 借進項稅3900 貸銀行存款30000貸 固定資產清理1800?
老師,之前卡片清理了,但是固定資產清理這個科目怎么請的?那么掛在固定資產清理借方呀?而且是置換的?
對的 舊的卡片直接在系統里清理了 然后新固定資產重新錄入一個 分錄就是上面那些
老師,到的卡片填27800元,還是發票上26100元?如果填26100元,固定資產清理這個科目借方余額怎么平呀?請老師指導一下?
固定資產清理的分錄上面都寫給你了 借固定資產 貸固定資產清理 貸銀行存款
老師,分錄我知道怎么寫,現在糾結是卡片到的填27800元還是填發票26100元?不知道填卡片原值是哪個數字??
你固定資產清理的金額和賬上剩余價值是不是有差額
老師,對呀,有差額,現在1、怎么填卡片原值呀?/2、如果填發票金額,導致固定資產清理余額怎么平呀?老師就是這兩個問題很糾結怎么弄?
你頂賬的金額小于賬面剩余價值的話就計入營業外支出才行