同學(xué)你好 本期發(fā)生是本期的稅額 應(yīng)抵減稅額是減免的2% 實(shí)際抵減稅額也是減免的2%
請問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,里面季度超過45萬了,本期發(fā)生額,應(yīng)抵減稅額,實(shí)際抵減稅額怎么填,填哪個(gè)稅額
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實(shí)際抵減稅額,怎么填
小規(guī)模納稅人,季度超過30萬申報(bào),增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的選擇減稅項(xiàng)目填寫,期初余額、本期發(fā)生額、本期實(shí)際抵減稅額,分別填寫哪個(gè)數(shù)字?
老師你好,請問小規(guī)模是不是一個(gè)季度不超過30萬普票是免增值稅的,例如開票1%不含稅266633.66,,那么申報(bào)的時(shí)候是不是在增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)里面填寫本期發(fā)生額7999.01,本期實(shí)際抵減稅額7999.01
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表里面本期發(fā)生額和實(shí)際抵減稅額是按照百分之2算出來的金額填寫嗎
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報(bào)銷,公司會查到這個(gè)個(gè)報(bào)銷嗎?這只有開出方和我知道這個(gè)事
生產(chǎn)型加工企業(yè),如果當(dāng)初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業(yè)務(wù)成本科目,沒有用生產(chǎn)成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再從公戶轉(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬,如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開模費(fèi),這個(gè)不會退給客戶怎么做會計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
但是公式就是本期應(yīng)抵減稅額=本期發(fā)生額加期末余額,那么本期應(yīng)抵減稅額就大于等于本期發(fā)生額了,,就是本期發(fā)生額是填3%還是2%
這個(gè)就是減免2%的哦
好的謝謝
滿意請給五星好評,謝謝