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某某進出口有限公司是自營出口的生產企業,為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為12%。 02月有關經營業務為: 1、購原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款為40,000,000.00元。 2、上期期末留抵稅款為500,000.00元。 3、本月內銷貨物不含稅銷售額為21,000,000.00元,收款23,730,000.00元存入銀行。 4、本月出口貨物的銷售額折合人民幣30,000,000.00元(不含稅)。 求:1 當期不得免抵稅額 2 當期應納稅額 3 當期免抵退稅額 4 當期退稅額 5 當期抵免稅額 6 當期留抵稅

某某進出口有限公司是自營出口的生產企業,為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為13%,退稅稅率為12%。
02月有關經營業務為:
1、購原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款為40,000,000.00元。
2、上期期末留抵稅款為500,000.00元。
3、本月內銷貨物不含稅銷售額為21,000,000.00元,收款23,730,000.00元存入銀行。
4、本月出口貨物的銷售額折合人民幣30,000,000.00元(不含稅)。
求:1	當期不得免抵稅額		
2	當期應納稅額		
3	當期免抵退稅額		
4	當期退稅額 		
5	當期抵免稅額 		
6	當期留抵稅
2021-10-22 18:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-22 18:51

1、當期不得免抵稅額=3000*(13%-12%)=30萬 2、當期應納稅額=2100*13%-(4000*13%-30)-50=-267萬 3、當期免抵退稅額=3000*12%=360萬 4、因2的絕對值小于3,當期退稅額=267萬 5、當期抵免稅額=360-267=93萬 6、當期留抵稅=0

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1、當期不得免抵稅額=3000*(13%-12%)=30萬 2、當期應納稅額=2100*13%-(4000*13%-30)-50=-267萬 3、當期免抵退稅額=3000*12%=360萬 4、因2的絕對值小于3,當期退稅額=267萬 5、當期抵免稅額=360-267=93萬 6、當期留抵稅=0
2021-10-22
你好同學,我來講一下
2023-11-23
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2021-04-25
1)免抵退稅不得免征和抵扣稅額抵減額一免稅進口料件的組成計稅價格×(出口貨物征稅稅率-出口貨物退稅稅率)=100×(13%-9%)=4(萬元)
2020-10-23
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2021-05-08
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