然后再結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅就行。
你好我上個月有留抵,這個月銷項大于進(jìn)項,做賬都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅的貸方就可以?
老師你好,我這個月的進(jìn)項大于銷項,那我月末做分錄 借應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 545.1 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 45849.23 貸應(yīng)交進(jìn)項稅 46394.33 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 45849.23 貸應(yīng)交費(fèi)稅 轉(zhuǎn)出未交45849.23
老師我想問個問題,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值必須走轉(zhuǎn)出多交,轉(zhuǎn)出未交來結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可不可以結(jié)轉(zhuǎn)時進(jìn)項稅和銷項借貸方反做,有進(jìn)項留底的就是借方未交增值稅,需要繳稅的就是貸方未交增值如借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額1000貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額900應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值100
上個月進(jìn)項大于銷項,留底10,不用做賬務(wù)處理 ,本月,銷項大于進(jìn)項,銷項減去進(jìn)項是20,那我本月結(jié)轉(zhuǎn)增稅 ,這樣寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅20 ,還是直接寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,
你好 上個月有留抵進(jìn)項 做了一筆分錄 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交 那這個月做完賬 我要結(jié)轉(zhuǎn)銷項 分錄應(yīng)該怎么寫
匯算清繳,調(diào)增后,不需要交稅也不需要退稅,賬面如何跟財報做的未分配利潤一樣呢(需不需要調(diào))
老師,去年貨款今年開票,客戶叫我們備注下面寫2024年貨款這樣可以嗎,會不會有風(fēng)險
匯算填報完成提交申報時系統(tǒng)提醒收入有差異,經(jīng)過外貿(mào)經(jīng)理在電子口岸查詢核實24年出口收入確實漏給我入賬了,少確認(rèn)了60多萬的收入應(yīng)該怎么處理?
excel如何用鍵盤上下鍵按到下面名稱那欄?謝謝
老師,我們公司是去年9月新成立的公司。我這邊是2月中下旬新入職的一家公司,前任會計沒跟我面對面交接過,我不清楚她有沒有報過去年的工商年報。但是我在企查查上能搜到相關(guān)的企業(yè)信息。請問,能查到企業(yè)信息,就是已經(jīng)報過2024年的工商年報了嗎?
老師,建筑裝飾公司開裝修發(fā)票,“建筑項目名稱”填什么內(nèi)容呢?
excel能用光標(biāo)按到最下面那欄(是不是叫名稱欄) ?謝謝
內(nèi)賬,每個月需要計提哪些
老師,有會計憑證封面的電子模板嗎
老師你好,印花稅買賣合同是按銷售額購進(jìn)額的多少來征收?還是直接按這個基礎(chǔ)??萬分之3
結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方了,因為上月有留抵所以這個月不需要交稅,就還是在未交增值稅的貸方就行吧
對,在貸方體現(xiàn)就行了
好的老師科目余額表上月月底增值稅進(jìn)項和銷項還有余額(進(jìn)項大于銷項),是都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅了嗎(余額在借方)?
這個你是否結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的。
好的老師科目余額表上月月底增值稅進(jìn)項和銷項還有余額(進(jìn)項大于銷項),是都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅了嗎(余額在借方)? 上面那個打錯了
這個你是否去結(jié)轉(zhuǎn)都是可以的。
增值稅的二級科目有應(yīng)交增值稅嗎,一般情況下都用未交增值稅吧
對,都用未交增值稅就行。
好的謝謝
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了