你好 ; 你只有銷項稅的話; 你做 :借 銷項稅貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅; 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅;貸應交稅費-未交增值稅
月末做完這一筆分錄, 借:應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 年末怎么結轉銷項,進項
你好 上個月有留抵進項 做了一筆分錄 借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出多交 那這個月做完賬 我要結轉銷項 分錄應該怎么寫
你好 3月份有留底 做了個分錄 借:應交稅金-未交 貸應交增值稅-轉出多交 四月份結轉進銷項 怎么把轉出多交結平 而不影響其他應交科目
上月留底200做了分錄 借 應交稅費 未交增值稅200貸應交稅費 轉出多交200。這個月銷項1000進項300。應交增值稅500 應該怎么做分錄
請問我上月進項做了多了我做了:借應交增值稅-末交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅 (轉出多交增值稅,)那么這個月這個金額我要抵扣分錄怎么做
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
請問采購合同中,商品在最后的總價128000元,商家給優惠了,在總價后面寫了優惠價120000元,到時候開票也是按12萬元開票和付款,可以嗎?
老師,六稅兩費的減免政策是從什么時候開始的?2022年的政策是什么?
21年買的車,車子16萬,有8000殘值,23年底折舊結束。申報24年年報,需要把殘值折舊嗎?還是本年折舊按0
資產負債表資本金是看那個數據?
你好老師,另一個新公司開票,怎么把之前的客戶資料導入新公司
老師,圖片是金蝶k3暫估入庫的操作流程,金蝶星空云暫估入庫的操作流程是怎么樣的
老師 4月銷項大于進項 月末怎么做增值稅分錄 和留抵稅有關系嗎
也有 進項
自己去結轉下進項稅? 到? ?未交增值稅借方去即可? ??
進項是這樣做的
這幾個分錄做在一起怎么做
?你好;? ?你認證了 是這樣做 ;到時還需要結轉?
結轉進銷項
看附件資料? 轉 ;? ??參考來做;??
看一下我第一個問題 貸的是轉出多交 不是未交
我現在就想知道怎么把這個轉出多交給平了
?你好 ; 借 銷項稅;? ?應交稅費--應交增值稅(轉出多交增值稅) 貸 進項稅? ? ?? 月份終了,將當月多交的增值稅額自應交稅費--應交增值稅科目轉入未交增值稅科目. 借:應交稅費--未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(轉出多交增值稅)