是的,是這樣賬務處理的
請問,20年三季度9月開普票20萬暫未收款,會計分錄,附加稅分錄,這樣做賬對嘛?印花稅需要做嘛?怎么做? 借:應收賬款-…公司 200000 貸:主營業務收入 198019.8 應交稅費-應交增值費 1980.2 借:應交稅費-應交增值稅 1980.2 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)1980.2 借:營業稅金及附加- 貸:應交稅費-
#提問#請問老師小規模季度報稅不超30萬不交增值稅,做分錄借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,然后借應交稅費-應交增值稅,貸營業外收入(增值稅減免),那這是本月就轉營業外收入呢?還是季度報稅時才3個月一起轉呢?
小規模納稅人季度不超過45萬提的增值稅怎么結轉,是 借:預收賬款 200000 貸:主營業業務收入198019.80 應交稅費-應交增值稅1980.2 然后結轉增值稅到 借:應交稅費-應交增值稅 1980.2 貸:營業外收入-減免稅費 1980.2 是這樣結轉嗎
老師晚上好,請問小規模納稅人季度不超30萬免稅,開的普票平時入賬是這樣嗎, 借,應收賬款 貸,主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 季度不超30萬時 借,應交稅費,應交增值稅 貸,營業外收入 這樣對嗎? 月底怎么結轉?謝謝
老師好,小規模30萬以內的增值稅,要結轉到營業外收入,請問摘要都是結轉增值稅,分錄是借應交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,然后再借應交稅費未交增值稅,貸營業外收入。這樣對嗎?
老師您好注冊新的公司步驟
在我小規模期間我采購了這批貨物回來我并未在我小規模期間進行銷售,也沒有按小規模的征收率開具發票的嘛,當時供應商開具了普票給我,我現在成為一般納稅人了可以要求供應商換開成專票給我嗎?
我想問一下,酒店給我開出的普票我沒報銷,公司會查到這個個報銷嗎?這只有開出方和我知道這個事
生產型加工企業,如果當初沒有搞清楚狀況人工不容易分清楚,就用的主營業務成本科目,沒有用生產成本和庫存商品科目,必須改賬嗎?
填寫出口收匯明細表的時候,收匯單上顯示的金額,不和報關單上面一樣,可能三張銀行憑證對應了四五單報關單,那我要怎么填
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?