同學你好,盡快補申報財務報表就行了,工資申報這部分,你的具體問題是什么,可以直接提問,謝謝。
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發數申報個稅工資,都是按每月計提數來申報的工資。關鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發,有錢時候就多發,沒錢時就少發或不發。我計提和發放經常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發,有時候發一兩萬,有時候發兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數對上就行嗎?但是非居民在個稅系統里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調整啊? 謝謝老師。
請問一下老師:因為我們老板年前轉讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報,老板著急轉讓,就找了代辦公司,直接辦理轉讓手續,代辦公司以為也是零申報沒數據,所以說在填寫 19年的利潤和費用時全部數據填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費用全部清零,20年那時候他們有在稅局代開了一筆26544的發票,同樣也做了工資,但是沒有實際發放現金,且賬上也沒有錢,發放時掛在其他應付款法人 頭上的,相當于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現在專管員要求我們把資產負債表上面的應付工資調成了負-32200,其他應付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數據填的,現在我想請教老師的是,資產負債表上面的應付工資和其他應付款,如果是表上這個數據的話,我年末就要做一筆,借,應付職工薪酬貸,其他應付款,是吧?但是這樣子做的話,依據是什么呢?摘要明細怎樣填呢?
老師們,小建筑工程公司的一個700多萬的合同,我們是乙方,就這個一個項目快竣工了,而且是分包出去的,等于項目經理掛靠我們乙方公司的資質承包的這個項目,合同里也寫地非常明確乙方承包的施工隊農民工工資與乙方簽訂勞動合同并繳納社保并提供月工資表名單,可實際上這部分人工費甲方未按合同履行,而是直接給這農民工發了工資,但是這部分農民工的個人所得稅申報在乙方公司提交的,我才來幾天,我所在的乙方公司小會計居然又拿這部分農民工工資虛計提了工資,貸方都掛到其他應付老板(表示墊付的)累計900多萬了,可實際上賬上根本沒有那么多的錢,這一個合同也就700多萬,工程款還都沒有及時撥過來,卻要求開票
請問老師,工資申報這塊問題,怎么解決有5個物業、保潔類公司,大大小小將近30個工資表,工資表里面的員工部分有在個稅申報系統中申報,由于數據沒辦法及時跟上,導致增減員沒有辦法同步。由于之前就沒有按真實的申報,所以現在的狀況是,比如在A工資表里有張三,李四。張三在甲公司申報,李四在乙公司申報。但是實際上這兩個人可能是用同一個賬戶發工資(公轉私戶發工資) 我有和老板建議過,我要按實際的工資表來申報個稅,老板也采納了。現在這個頭緒沒辦法理順 2月份之前升為一般納稅人,到目前為止都還沒有提交財務報表,所以企業都被扣分。希望得到老師實際幫助
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎