你好,這個三季度是根據一到九月份的累計利潤來集計提。
老師好,問下我二季度利潤17萬,申報所得稅時候系統自動迡補虧損后利潤是6萬,這樣二季度所得稅就少交了,我想問的是1.在三季度申報所得稅時候,利潤總額數是不是得填寫利潤表上的全年累計利潤總額數而不是填迡補后的利潤數據6萬加三季度利潤總額數據之和?2.我的理解是迡補是迡補,跟利潤總額沒有關系是嗎?二季度利潤總額17萬應交所得稅沒交那么多,那么在三季度累計就得把二季度所得稅得交補上,是這樣理解嗎?
老師請問小規模納稅人第三季度利潤總額是1009.92,本年累計利潤總額是4821.97,第一季度和第二季度企業所得稅費用一共是170.31,第三季度企業所得稅費用是4821.97*5%—170.31=70.78是這樣的嗎
老師,小規模納稅人季末計提所得稅費用,根據哪個數算的?比如:我們一季度利潤總額93433.83,二季度利潤總額-6946,三季度利潤總額-52623.87,那我三季度計提多少所得稅?
老師好,有實操過高新技術企業的老師嗎?農業, 小規模納稅人,這個月開了143萬的普票, 2019年一季度利潤總額-2萬,二季度利潤總額~3萬,第三季度利潤總額-2萬,第四季度利潤總額-5萬, 2020年第一季度利潤總額-4萬,二季度利潤總額-3萬,三季度利潤總額-4萬,四季度利潤總額-5萬, 2021年第一季度利潤總額-3萬,第二季度利潤總額-4萬,第三季度利潤總額-5萬,第四季度利潤總額-6萬, 2022年第一季度利潤總額-7萬,第二季度利潤總額100萬, 企業所得稅怎么彌補以前年度虧損?還有加計扣除這塊具體怎么操作呢?平時預交企業所得稅還用填加計扣除這項嗎? 謝謝
你好老師,我司是小規模納稅人小型微利企業,第一季度利潤總額10萬,第二季度利潤總額100萬,第三季度利潤總額220萬,我司應該繳納多少所得稅?
老師,高企認定時,以前年度的審計報告利潤表忘記披露研發費用了,可以讓事務所出具一份審計報告補正說明嗎
老師我想問一下小規模折舊表沒有數字還選嗎
老師,我們4月份公司的在建工程有兩個供電室就是變壓器完工通電了,就應該轉入固定資產了,但是對方發票還沒有開完,我是不是應該收到發票之后再轉入固定資產呀
老師這個入賬價值應該怎么算
汽車維修行業,開票把工時費和換的配件合并開票維修費,那么我結轉成本時,我的配件成本怎么來確認呢?自己都不知道換的是什么配件。
老師您好,公司一般納稅人,主營銷售免稅商品,25年5月1日開始放棄免稅政策開有稅率的發票,例如:2025年5月20日給顧客開票(業務是2025年5月之前的,延遲開票)還可以開免稅發票嗎?
一般納稅人個體戶(個人獨資企業)的費用少收入號,個稅高怎么籌劃個稅
公司想多走賬,流水增多方便之后的貸款,香從其他地方購進商品50萬,再以原價50萬賣出,這玩意合理嗎?可以去這樣做嗎,存在哪些風險
我們小規模納稅人公司和一個一般納稅人公司長期合作,2024年我公司支出給對方公司各種費用大概二十多萬三十萬,2025年1月簽合同包了對方公司一個100w項目并取得發票。支付的費用又是匯款時對方公司要求打到他們公司好多員工的個人賬戶,比如勞務費工資借款設備材料等轉出,因為單獨勞務費工資都幾萬的就沒申報個人所得稅系統,也不可能開到單獨的發票,因為實際為打給對方公司的,現在年度匯繳,我能不能用這張對方公司開來的100w發票作為支付給對方這些三十多萬支的憑證,并做為成本稅前抵扣。急,謝謝老師
老師,轉讓股權時,股東已實繳納的實收資本需要繳納個人所得稅碼
就是要看1-9月利潤總額的年度累計金額嗎,那我們截止三季度末是33863.96
對,就是根據這個金額來計算的。
怎么計算呀
這個是這么計算的33863.96*2.5%
所以我三季度末要計提所得稅33863.96*2.5%嗎?那我下月就要按計提的金額繳納嗎,可是我們以前年度有可彌補的虧損呀,算下來應該不用繳納的。
如果有可以彌補的虧損的話,就不需要計提。
哦,好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您了。