你好 ;? ? ?那你就是多繳納了1分錢 嗎??
去年實際繳納的附加稅比賬上少導致銀行存款余額對不上,這樣應該怎么寫調整分錄
實際繳納的稅款跟賬上銷項減去進項差一分錢,這個怎么調整
增值稅實際多交了一分錢,怎么調整賬面???做怎樣的分錄?比如說上個月銷項稅額是100.02實際繳納100.01
老師減免稅款是這樣填寫的么,總銷售1052681.11減免2%等于21053.62,實際繳納1%是10526.81,財務報表導出來實際繳納是10526.82 差 這1分錢怎么處理
賬面上的進項稅額跟實際進項稅額不等 ,呃 已經跨年 ,調整分錄怎么做 ?沒有需要交納的稅款 稅款都是已交納的
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
老師,17-23年期間老板跟其他公司要了幾輛旅游車轉到公司名下(車輛行駛證上是公司名字)。但是這些年車子都是老板自己在用,要車的錢也沒有從公司轉出,都是老板自己跟對方私下交易的。2025年開始老板才開始把這這車用在公司做包車用。想問問,這些車子算公司的固定資產嗎?今年開始這些車子的收入算公司的業務收入嗎?
請問充電器,電腦內存卡這些進項票可以抵扣銷項稅嗎,公司是銷售化妝品的
匯算清繳需要交費,如何交費?
你好老師,內賬給合伙人分錢怎么做賬,不涉及稅
這個政策是什么意思,什么樣的適合。我應該選擇退稅嗎?我們是勞務派遣公司,我剛接手,所以不知道什么意思,兩個政策可以給解讀一下嗎
老師生產制造企業成本核算,您簡單說下唄,我之前一直是商貿行業想轉崗制造行業但沒經驗,還有就是制造行業申報與商貿行業申報有區別嗎?
杭州公司,申報個稅的時候,1月份將職工A設置為累計減除費用6萬,并且1-5月工資滿6萬,現在6月需要操作職工A離職,那對于他的工資個稅,還是可以累計減除6萬嗎?還是會怎么樣的?
老師,同行借我們的耗材,我們成本價出的,這個該怎么記賬呢
余額在借方是多交了嗎
你好; 借方是的;? ?借方有余額是? 多繳納的金額? 或者留抵得勁金額?
應該是多交了一分這個怎么調整
你好;? 借應交稅費-應交增值稅; 營業外支出 -其他? 貸銀行存款? ?
9月多交了在10月調整嗎
你好 ; 可以的。 你可以繳納的時候 做分錄處理的??
分錄就是借應交稅費應交增值稅貸銀行存款是嗎
你好 ; 是的;??借應交稅費-應交增值稅; 營業外支出 -其他? 貸銀行存款? ?
用應交稅費和營業外支出都可以還是一起用
你好 ;? ? 一起來做賬 ;我都給你寫了分錄了。 你看看? ?
營業外支出那里寫我多交的一分錢?
你好; 是的。 就是? 寫你多繳納的1分錢?