同學(xué)你好 是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,每個(gè)月底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都未結(jié)轉(zhuǎn),比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,實(shí)際扣款,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導(dǎo)致年底進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額有余額,我現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯(cuò)誤
增值稅實(shí)際多交了一分錢,怎么調(diào)整賬面???做怎樣的分錄?比如說上個(gè)月銷項(xiàng)稅額是100.02實(shí)際繳納100.01
賬面上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額不等 ,呃 已經(jīng)跨年 ,調(diào)整分錄怎么做 ?沒有需要交納的稅款 稅款都是已交納的
請(qǐng)問老師,賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有做進(jìn)去,但是已經(jīng)認(rèn)證了,也做了待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅or應(yīng)交稅費(fèi)/待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?(應(yīng)交稅費(fèi)這步是做哪一個(gè)比較合適)
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))、進(jìn)項(xiàng)都有余額,實(shí)際是已經(jīng)繳納了稅費(fèi),原因出現(xiàn)了少做一步月末結(jié)轉(zhuǎn)分錄,沒有把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出全部轉(zhuǎn)到未見增值稅,每月直接做的分錄為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,F(xiàn)在想把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)無余額,我不知道怎么調(diào)整
老師,我固定的臨時(shí)工可以按工資薪金做賬嗎?一月就上幾天的那種
增值稅發(fā)票所載貨物數(shù)量和報(bào)關(guān)單數(shù)量不一致,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),如何進(jìn)行申報(bào)?
留底稅3,免抵退5,那退稅是3,這個(gè)留底3,下個(gè)月還會(huì)繼續(xù)出現(xiàn)在留底那一欄么
老師你好,咨詢一下今年企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表有變動(dòng),有些數(shù)據(jù)不知道怎么填寫了
老師,收到貨款定金,先給定金開票但還未生產(chǎn)發(fā)貨,不確認(rèn)收入又要交增值稅的情況下,可以這樣記嗎? 借:銀行存款, 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
公司上個(gè)月買了固定資產(chǎn),這個(gè)月要注銷,固定資產(chǎn)要賣掉嗎
請(qǐng)問老師,物業(yè)公司工人工資每個(gè)月10萬左右,會(huì)計(jì)全部記到管理費(fèi)用,這個(gè)需要記到主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是做部分工資到主營業(yè)務(wù)成本里,剩下的記入管理費(fèi)用。那種更合適?
老師 每個(gè)月工資一樣 是不是有個(gè)稅異常風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)月發(fā)票沒有入賬,發(fā)票次月紅沖,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎,還是可以兩張發(fā)票都不入賬
公司處置已經(jīng)使用過的汽車,購買的時(shí)候已經(jīng)抵扣過了,售價(jià)15萬,二手車交易公司開的20萬,按照15萬申報(bào)增值稅可以嗎
2013 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
是 實(shí)際上我們的進(jìn)項(xiàng)稅額還有二十七萬多 但賬上的只有五萬多塊錢 怎樣調(diào)
嗯 前任會(huì)計(jì)兩年多的時(shí)間 就沒有做發(fā)票認(rèn)證抵扣這筆登錄 然后有的繳納稅款 他做的是銷項(xiàng)稅額相反方向
對(duì)的 理解正確哦 是這樣