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公司有一個(gè)工程項(xiàng)目A已發(fā)生在建工程10萬(主要是工程設(shè)計(jì)費(fèi)等)工程項(xiàng)目A因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)調(diào)整原因已停止。公司新開啟工程項(xiàng)目B,項(xiàng)目B可以用到項(xiàng)目A部分圖紙。請(qǐng)問1、在項(xiàng)目B轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)是否應(yīng)該包含已使用的項(xiàng)目A的圖紙成本?2、項(xiàng)目A計(jì)入損失時(shí)是分錄是怎么樣的?

2021-10-18 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-10-18 11:33

1.應(yīng)該包含 2.借營(yíng)業(yè)外支出? 貸在建工程

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 11:36

為什么不是借:資產(chǎn)處置損益 貸:在建工程

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 11:36

當(dāng)時(shí)在建工程抵扣的進(jìn)項(xiàng)是不是應(yīng)該轉(zhuǎn)出呢?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:23

因?yàn)槟闶菗p失啊,不是出售 如果是管理不善造成的就要轉(zhuǎn)出

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 12:29

不是管理不善 是經(jīng)營(yíng)變更不的

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:36

那可以不用轉(zhuǎn)出的

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 12:42

分錄是 借:資產(chǎn)處置損失 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸:在建工程?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:42

借營(yíng)業(yè)外支出? 貸在建工程

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快賬用戶9154 追問 2021-10-18 12:46

資產(chǎn)處置損失 只能放出售的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-10-18 12:50

同學(xué),前面就回復(fù)過你的,因?yàn)槟闶菗p失,不是出售

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1.應(yīng)該包含 2.借營(yíng)業(yè)外支出? 貸在建工程
2021-10-18
那你出差的這個(gè)不對(duì)吧,應(yīng)該是a項(xiàng)目出差。
2020-09-09
你好,同學(xué)。 那你這邊增值稅為 10900/1.09*9%-進(jìn)項(xiàng)部分
2021-03-19
一、A?公司收到?C?公司專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣 一般情況下,A?公司收到?C?公司的專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,但需滿足以下條件: A?公司為一般納稅人。 取得的專用發(fā)票符合稅法規(guī)定,如發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、填寫規(guī)范等。 該業(yè)務(wù)不屬于不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的情形,如用于簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)等。 在這種委托代建和分包的情況下,如果滿足上述條件,進(jìn)項(xiàng)稅額通常可以抵扣。 二、會(huì)計(jì)分錄 A?公司收到?B?公司支付的代建費(fèi)用: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) A?公司支付工程款項(xiàng)給?C?公司并收到專用發(fā)票: 借:工程施工?—?合同成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)?—?應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 確認(rèn)工程進(jìn)度,將工程施工成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工?—?合同成本 A?公司移交建設(shè)成果給?B?公司: 無需單獨(dú)做會(huì)計(jì)分錄,可在建設(shè)過程中通過工程施工等科目核算成本和收入,移交時(shí)主要是完成合同約定的義務(wù)。 對(duì)于差價(jià)收益,假設(shè)為毛利部分,體現(xiàn)在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的差額中,無需單獨(dú)做分錄體現(xiàn)差價(jià)收益本身,而是在確認(rèn)收入和成本的過程中自然體現(xiàn)。
2024-09-27
您好,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅=(800-250)/(1%2B9%)x2%=10.09萬元
2022-09-02
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