你好,需要啊。這個要“虛擬”入庫一次的 要的,不能
老師你好,我司是一般納稅人,購進的商品貨到但是發票還沒收到,入庫時暫估入庫,借:庫存商品(金額價稅合計)貸:銀行存款,本月購進的下個月發票才給開,購進的暫估入庫商品我方已銷售,結轉成本時的單價該怎么結轉還是含稅單價結轉成本嗎
老師好,上月購入商品款已經付清,對方沒有開來發票,商品當月就銷售了,沒有入庫,直接送到客戶那里,我需要做入庫嗎?我進來的商品要暫估嗎?沒有成本票,我能結轉嗎?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師好,上個月購進一商品,供應商本月才開具的發票,但是上個月商品已經轉手賣掉了,也當月開了發票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月吧,上月沒有進項發票先做入庫應付賬款暫估款,本月收到發票再做紅沖,再重做一次入庫商品,這樣對嗎,謝謝。
老師好,上個月購進一商品,供應商本月才開具的發票,但是上個月商品已經轉手賣掉了,也當月開了發票給客戶,這個商品銷售收入計入上個月,上個月已經做了結轉成本,上月沒有進項發票先做入庫應付賬款暫估款,本月收到發票再做紅沖,再重做一次入庫商品,但是本月是不能再結轉成本,再做一次銷售收入的,對吧。
買進半成品,我方加工后賣出,買進的半成品是入庫存商品嗎?
老師,剛面試個工作,應收太大,之前代賬公司做的比較亂,好幾年了,老板娘也不太想的起來,有些是收款了未開發票也沒有申報未開票收入,有些公司注銷了,這些賬要怎么平呢,去年專管員讓把這些補稅了
公司幫員工承擔的個人社保部分如何在匯算清繳調增,應該如何填寫?
考過了初級,考稅務的話一般一年考幾科合適
老師,你好 公司24年12月入賬了一辦公桌固定資產,無發票入賬;25年1月開始計提折舊; 請問企業所得年報申報的時候,資產折舊里面,關于這個固定資產的賬載金額和稅收金額該怎么填寫調增
意思就是說按實卸的重量算入庫,只是把采購單價做了調整,最終入庫金額和付供應商金額是一樣是嗎
匯算填報期間費用明細表,發生的研發費用不知道需不需要填在這張表中?管理費用對應的項目只看到19行次研究費用,不知道和研發費用有關聯嗎?
承兌貼現息應該放到現金流量表哪一項?
老師,供應商說她還有4000多的貨款還沒有付給她,她之前是一般納稅人13%,現在改為小規模了,只能開1%,可以的嗎
老師,如果企業是盈利的,注銷的時候,法人還要按盈利的金額的20%交個人所得稅是嗎?
我銷售了,不能結轉成本嗎?等發票回來,我再沖回暫估的主營業務成本,再做發票上的成本不就可以嗎?
可以的,你暫估成本也是可以的。但但是你這樣做的會比較復但是你這樣做的會比較復雜
因為有銷售,成本跟不上,就得先結轉了,要不季度交所得稅
難道其實沒關系的,因為你交往之后,一匯算清繳的時候是多退少補的