你好,適用2010年的政策,應交增值稅=200/(1+4%)*2%=3.85萬元
某生產企業為增值稅一般納稅人,計算應納增值稅:(1)2017年3月銷售購于2008年10月份的設備一臺,取得收入59000元; (2)2017年5月銷售購于2014年12月份的設備一臺,取得收入49000元;
重慶某生產企業為增值稅一般納稅人,2010年 5月銷售使用過的固定資產:一臺2008年9月購進的設備,取得收入200萬元,該設備原值為 180萬元。要求:計算銷售使用過的設備需交多少增值稅?有過程
某企業為增值稅一般納稅人,2019年6月將其2013年購買的一臺機器設備銷售,取得含稅銷售收入68萬元,另將自己2008年購進的機器設備銷售,取得含稅銷售收入為35萬元,則該企業上述業務應繳納增值稅()萬元。
某工廠系增值稅小規模納稅人,2020年1月份銷售使用過的舊設備一臺,取得價款8.24萬元,已知該設備2009年1月購入時的不含稅價款為9萬元,已計提折舊2.8萬元另銷售自已使用過的物品取得價款12萬元。則該工廠應繳納的增值稅為()萬元。
(9)8月17日,將一臺使用多年的閑置生產設備對外出售,該設備購入時間為2008年2月(購入時當地固定資產未納入抵扣范圍),取得含稅收入20.6萬元,增值稅如何計算
老師,您好。請教您的問題。現在我們查賬發現2023年計提的永續債利息,記到“應付利息—永續債”科目里,但是2023年底支付利息時,計入了“財務費用”科目,并且已經審計完了。請問現在2025年要怎么調整處理?謝謝
老公哥注銷新公司成本財務處理
我們開的是紙質發票,但是我去看紅字發票的時候把紅字發票開成了電子的,這個怎么辦有影響嗎
老師,本公司在2025年4月收到工業商務和信息化局一筆款項,上面備注2022年內貿流通服務業發展專項資金,請問這筆款項如何做賬,都需要繳納哪些稅
請教老師,假如我公司從某公司進貨10000,我公司發展了一個下線A公司,A公司也從某公司進貨10000,某公司作為獎勵返還給我公司1000,請問我公司能做返利處理嗎?如果能需要如何操作
老師,小規模10月到12月利潤表營業收入多報48萬,入錯賬了,現在可以調么
二月份收到光伏電費,但是一直沒在建工程轉固定資產,第一季度已經報完稅了,這種情況怎么辦
剛成立的公司如何確定為小型微利企業
我開給對方的發票,我自己還沒入賬呢就發現錯誤了紅沖了,這個我要不要做飯賬里面?
請問老師,問對方買880含稅,不開票對方少10個點是多少錢