同學(xué)你好 直接按照收入申報(bào)
老師你好,我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)按1%開發(fā)票10萬,本月打算生成一般納稅人,那等下個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)如何申報(bào)啊
老師下午好!我們公司是建筑小規(guī)模納稅人,本季度開普票56萬,本月底要轉(zhuǎn)為一般納稅人了,那么,轉(zhuǎn)為一般納稅人后,我這已經(jīng)開票的56萬,申報(bào)稅時(shí),是繼續(xù)按1個(gè)點(diǎn)繳納增值稅吧?
老師,公司小規(guī)模,如果在10月份開票超過500萬,那是當(dāng)月就變成一般納稅人,還是等明年1月申報(bào)4季度稅時(shí)會(huì)變?yōu)橐话慵{稅人,
老師好,我們公司在2022年9月成立,9-10月是小規(guī)模納稅人,10月底申請(qǐng)了轉(zhuǎn)為一般納稅人,11月初正式成為一般納稅人,稅務(wù)局那說先要按照小規(guī)模納稅人把季報(bào)報(bào)了,報(bào)的時(shí)候只輸入10月的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在2023年1月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,要怎么報(bào)啊,10月份的金額還算在里面嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,下個(gè)月開始生成一般納稅人,從6月開始月度申報(bào)了,那4月5月的稅是按照1%開的怎么申報(bào)?應(yīng)該啥時(shí)候申報(bào)?
某企業(yè)從事汽車維修和零部件銷售,20xx年的應(yīng)納稅所得額為500萬元。該企業(yè)員工為400人,資產(chǎn)總額為6000萬元,適用25%的企業(yè)所得稅稅率,如果該企業(yè)在20xx年年初就預(yù)測(cè)到這個(gè)結(jié)果,試幫助該企業(yè)從稅率角度進(jìn)行籌劃以降低企業(yè)所得稅稅負(fù)。
會(huì)費(fèi)票據(jù)發(fā)放機(jī)關(guān)是哪里?
老師,建筑裝飾公司(一般納稅人)可以開3%勞務(wù)發(fā)票嗎
個(gè)體戶吊車是在經(jīng)營者名下,沒有在##經(jīng)營部名下,開進(jìn)來的油票可以算成本嗎
掛靠老板提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我們,問我們這邊需要什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我根據(jù)什么來定義我們公司需要什么進(jìn)項(xiàng)呢?
一般納稅人銷售商品,貨物開了13點(diǎn)的專票,現(xiàn)在客戶讓運(yùn)費(fèi)也寫到合同里面,一起打到對(duì)公賬戶里面,那是不是運(yùn)費(fèi)到時(shí)候我也需要交納13個(gè)點(diǎn)的稅,合同里面如果寫了運(yùn)費(fèi)多少錢不含稅,那運(yùn)費(fèi)還用不用出稅
單位人員保險(xiǎn)費(fèi)我們?nèi)~承擔(dān)。個(gè)人扣部分之前記入的其他應(yīng)收現(xiàn)在匯算清繳了我能不能把賬改下把其他應(yīng)收部分記到營業(yè)外支出還是怎么入賬,
公司進(jìn)雪糕,2000支計(jì)3280元,實(shí)付2560元,請(qǐng)問做入庫單時(shí)按打折后金額填單還是?
老師,補(bǔ)報(bào)以前年度的個(gè)稅只能去國稅辦理嗎
老師,您好,總公司設(shè)立的分公司,分公司營業(yè)部,營業(yè)部要自己報(bào)稅嗎?還是總公司一起給報(bào)
什么意思啊?前期開的發(fā)票增值稅按1%申報(bào)還是13% 啊
還是按照1%的申報(bào)才行
那后期開的按13%的申報(bào),該抵扣的正常抵扣嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 正常抵扣
1%的這個(gè)不能抵扣的哦
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好平,謝謝