就是填寫3%的稅款和1%的稅款之差是吧
全額事業(yè)單位按照小規(guī)模納稅人申報(bào)稅務(wù),增值稅申報(bào)表中第16行“本期應(yīng)納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫?
老師小規(guī)模納稅人增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中的本期發(fā)生額怎么填
老師,10-12小規(guī)模納稅人,不含稅開(kāi)票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填,期初余額—,本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減,本期實(shí)際抵減稅額,怎么填
你好老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅附表:增值稅申報(bào)明細(xì)表怎么填寫?本期發(fā)生額是填寫本期的開(kāi)票金額,還是填寫本期沒(méi)有減免之前的增值稅額?還是減免的增值稅額?
老師好!小規(guī)模納稅人減免稅申報(bào)表明細(xì)表中的本期發(fā)生額寫哪個(gè)數(shù)據(jù)?
老師養(yǎng)老金一直掛在其他應(yīng)收款怎么沖了它166.5,好多年了
老師 上個(gè)月的發(fā)票開(kāi)錯(cuò)啦 這個(gè)月能紅沖嗎?
請(qǐng)教一下,一張報(bào)關(guān)單里有跨大類商品,應(yīng)該怎樣進(jìn)行申報(bào)出口退稅?我申報(bào)的時(shí)候,已經(jīng)在業(yè)務(wù)類型里選視同自產(chǎn)了。如果這塊商品不想申報(bào)出口退稅,應(yīng)該怎么操作?
老師你好,我銷售貨物出去,是銀行收的款,有手續(xù)費(fèi),那我分錄這樣寫對(duì)嗎?
老師,水光針,開(kāi)發(fā)票可以開(kāi)什么大類
老師 我們公司給國(guó)外公司投資了100萬(wàn) 截止到4.25國(guó)外產(chǎn)生的利潤(rùn)是170 沒(méi)轉(zhuǎn)給國(guó)內(nèi) 但是截止到4.15的資產(chǎn)(平臺(tái)資產(chǎn)+存貨資產(chǎn)+固定資產(chǎn))是190萬(wàn) 這說(shuō)明一個(gè)什么問(wèn)題
4道小題哪位老師幫忙做一下
個(gè)人股份轉(zhuǎn)讓給公司集體股 受讓方和被投資企業(yè)都是一個(gè)稅號(hào) 企業(yè)之前是農(nóng)工商公司改制 請(qǐng)問(wèn)老師能實(shí)現(xiàn)嗎
借款本金30萬(wàn)元,期限自2023年7月5日至2023年12月13日按照年利率14.8%,利息多少
老師,計(jì)算資產(chǎn)減值可收回金額時(shí),計(jì)算未來(lái)現(xiàn)金流量現(xiàn)值時(shí),需要考慮內(nèi)部轉(zhuǎn)移價(jià)格嗎?
45萬(wàn)元以下銷售收入的一般都會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的
老師7-9月含稅銷售額30萬(wàn),開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的電子發(fā)票,那么附列資料一中德本期發(fā)生額又怎么填
我沒(méi)有,除非不用填
你好,就是2%和1%之間的差額。
兩個(gè)表一樣填嗎
你好,怎么有兩個(gè)表啊?
我現(xiàn)在下班的路上,回復(fù)可能不及時(shí)。
一個(gè)是增值稅及附加稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(一)服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)
那是的,主表和附表要一致的
老師,是一個(gè)主表,3個(gè)附表
這其中一個(gè)是附加稅表,其他的兩個(gè)表一樣填嗎
但是我全申報(bào)不通過(guò)?
你好,附表一般是不用填的。學(xué)堂里有最新的小規(guī)模納稅人申報(bào)實(shí)操,也可以去看看