1.主表的16行=減免稅表的 本期實際抵減稅額 =不含稅銷售額*2% 17行本期免稅額一般是系統自動帶出的 不含稅銷售額*3%(不超30萬是這樣的 超了這個行次是0) 2.一般情況下 減免稅表的本期發生額=本期實際抵減稅額
全額事業單位按照小規模納稅人申報稅務,增值稅申報表中第16行“本期應納稅額減征額”、第17行本期免稅額”分別該怎么填寫?
小規模納稅人申報表,減免明細表中,本期發生額和本期實際抵扣稅額分別填寫什么數字?
老師,小規模納稅人增值稅減免稅申報明細表怎么填,比如我們企業銷售額50萬,增值稅減免稅申報表本期應抵減稅額10000,增值稅申報表本期實繳5000.(對湖北省外小規模納稅人減按1%征收增值稅)
老師,10-12小規模納稅人,不含稅開票41146.55元,1%是411.45.增值稅減免稅申報明細表怎么填,期初余額—,本期發生額,本期應抵減,本期實際抵減稅額,怎么填
小規模納稅人,1-3月開票不含稅金額1460883.99元,稅額14608.84元(1%)。填增值稅申報表,本期應納稅額顯示43826.52元(3%),增值稅減免稅申報明細表怎么填,本期發生額和實際抵減稅額分別填多少
申報個稅的時候專項扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運輸代理企業,現在有些付給國外司機的運費?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費用-場地租賃費1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務局會看什么,我們需要準備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發票給我,我要怎么做分錄?
固定資產為0,車輛加油費可以計入交通費嗎
老師,收到法人轉進來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現呢?
老師,24年收到發票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發票?
有勞務資質的勞務分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
好的,謝謝,如果稅務登記的時候不懂誤采用了查賬法申報,其實全額事業單位無法核算出準確的事業收入部分的成本,沒有利潤,還能去稅務局改嗎?是不是根本就不需要申報所得稅啊?還是只要申報增值稅,就需要申報所得稅,但可以改為核定法呢?謝謝老師
有該稅種就需要申報的? (電子稅務局? 納稅人信心 可以看到企業的稅種認定信息) 至于所得稅的征收方式? 得看稅局是怎么認定的? ? ?可以修改的? 不過得找稅局
設備采購單價500萬以下、固定資產加速折舊、一次性核進費用里是面對所有單位嗎?全額事業單位的小規模納稅人能享受政策嗎?無形資產不在這個加速一次性扣除的范圍嗎?
全額事業可以只交增值稅及附加稅,不交所得稅嗎?
是的? 所有行業? 可以享受的 只包括設備 器具? (無形資產? ?房屋建筑物等 都不可以的)
老師,全額事業可以只交增值稅及附加稅,不交所得稅嗎?
一般都是需要繳納所得稅的 如果收入是不征稅或者免稅收入? ? 即便不交稅? 也是要申報的??
老師,請問帳載折扣金額、按照稅收一般規定折扣金額、享受加速折舊的折舊金額、納稅調減金額分別怎么填?謝謝
賬務處理上? 仍然要提折舊的 只是稅務上可以一次性扣除 比如200萬設備? 使用12個月? 使用年限10年 賬載金額200萬? ?賬載折舊20萬 稅收金額200萬? 折舊200萬? 納稅調減180萬
老師填完這個表,那個小微企業減免優惠是不是就不能有數據啊,怎么去掉這個數據呢,自動生成的啊?
所得稅減免優惠表的第一行?? ? ?自動帶出的? 根據利潤總額的20%? ?去不掉的
好的,謝謝啦
不客氣的? 工作愉快^_^