你好,要看稅率和現在是不是一致哦,是以前的稅率的話貌似紅沖需要到稅務局申請了
2020年開具的增值稅專票,現在可以紅沖,重新開具嗎?
老師,這個月可以紅沖2020年11月開具的增值稅專用發票嗎?
開具的增值稅普通發票沖紅后重新開具可以變更開票金額嗎,因為稅率選錯了要沖紅,重新開可以變金額嗎
2018年12月開具的增值稅專用發票,現在還能紅沖重新開具嗎?
老師好!請問22年1月的專票開具有錯誤,現在可以紅沖重新開具嗎?謝謝!
房屋租賃行業,客戶轉租金到公戶,再從公戶轉到老板私戶應該怎么備注
月工資3萬,如何根據稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,請問在計算23年1-6月投資收益時,固定資產的折舊為什么只÷5,沒有在÷6×12算吶
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
稅率還是和現在一樣的
那是可以紅沖的,真實業務都是可以的
一沖一開,申報增值稅報表時不需要填列這個稅額,是吧?
如果當月紅沖和藍字發票金額一致的話那這個數額就是0