你好,可以的,可以這么做的。
個體戶和小規模可以開普通發票也可以開增值發票嗎?他們的稅點都是3%嗎?但是不能抵扣對嗎?一般納稅人的發票可以開專用發票,但是那稅點是稅務局那邊收款是嗎?可以抵扣
公司是小規模納稅人,收到對方公司開過來的稅率1%的增值稅專用發票,請問這種情況,是不是要退回去給對方重新開具普通發票會比較好?
我們這邊是小規模納稅人,對方是一般納稅人在那邊買了辦公用品,給開具是增值稅專用發票,會計說要普通發票可以,是不是現在要那邊重新開具普通發票呢
那如果我公司是一般納稅人,我們是銷售方,銷售產品出去,給對方客戶開具增值稅專用發票與普通發票都可以是嗎?如果對方客戶是小規模納稅人,只能給他開具增值稅普通發票,如果對方是一般納稅人,要給對方開具增值稅專用發票是嗎?
老師我們是銷售方,小規模開具給對方一般納稅人增值稅專用發票 現在這張發票對方說從新開具 這個跨?了要怎樣開具紅字發票
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
老師,是不是要重新開具普通發票
會計實務方面不是很懂
你好,對的是的, 你們收到專票也可以的,這個沒有問題,價稅合計做賬就行。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。