你好不繳稅不填寫(xiě) 需要繳稅才填寫(xiě)
小規(guī)模企業(yè),疫情期間開(kāi)票稅率1%,那么填報(bào)增值稅時(shí)有一個(gè)叫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的要選擇那個(gè):對(duì)湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師 小規(guī)模納稅人申報(bào) 現(xiàn)在增值稅優(yōu)惠政策是征收率3%減按1% 填主表時(shí)那欄應(yīng)納稅額減征額是自己直接填數(shù)字上去 還是要先填附表增值稅減免稅申報(bào)表
老師好,小規(guī)模企業(yè)開(kāi)的征收率1%在填報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候,要不要在減免稅明細(xì)表附表里填減按1%那個(gè)政策了?謝謝
老師好!小規(guī)模按征收率1%開(kāi)的票,報(bào)稅時(shí)本期免稅額是3%的金額,需不需要填寫(xiě)增值稅減免申報(bào)明細(xì)表?
老師,未達(dá)到起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人報(bào)增值稅的時(shí)候,需要把3減按1的免稅額填到減免稅申報(bào)明細(xì)表的那一列呢
房屋租賃行業(yè),客戶轉(zhuǎn)租金到公戶,再?gòu)墓珣艮D(zhuǎn)到老板私戶應(yīng)該怎么備注
月工資3萬(wàn),如何根據(jù)稅收政策,合理避稅
可以做到銷售費(fèi)用-材料費(fèi)嗎這個(gè)科目嗎
老師客戶打的開(kāi)模費(fèi),這個(gè)不會(huì)退給客戶怎么做會(huì)計(jì)分錄合適
我們是一般納稅人做純貿(mào)易出口,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,以cif 形式出口,保運(yùn)費(fèi)是不是就是代外國(guó)客戶支付?我收到的國(guó)內(nèi)發(fā)票不能做我們費(fèi)用?
怎么找不到下載個(gè)稅代扣代繳客戶端了?
老師,請(qǐng)問(wèn)在計(jì)算23年1-6月投資收益時(shí),固定資產(chǎn)的折舊為什么只÷5,沒(méi)有在÷6×12算吶
老師,供應(yīng)商大幅度上調(diào)價(jià)格,以前簽的合同執(zhí)行不了,需要重新簽訂上調(diào)后價(jià)格合同,這種情況稅務(wù)有沒(méi)有問(wèn)題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開(kāi)通稅務(wù),那關(guān)于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問(wèn)一下所得稅匯算時(shí),應(yīng)付職工薪酬24年貸方計(jì)提數(shù),獎(jiǎng)金多計(jì)提了,但在25年2月發(fā)放獎(jiǎng)金時(shí)又沖的多計(jì)提數(shù),這時(shí)匯算清繳應(yīng)付職工薪酬賬載金額我應(yīng)該填24年計(jì)提數(shù)嗎,我今年調(diào)增了,我25年在5月31日之前把獎(jiǎng)金發(fā)了一部分,剩余部分不發(fā)了,我用26年匯算25年所得稅匯算時(shí)用調(diào)減嗎