你好 工會經(jīng)費 水利建設(shè) 印花稅你看你有這些不
老師,我是小規(guī)模,還沒有申領(lǐng)過發(fā)票和稅控,上個月報過增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅但都是零申報,這個月是不是除了個稅其它的都不需要報是嗎
老師 請問 小規(guī)模納稅人申報納稅除了增值稅,企業(yè)所得稅季度申報外,還需要辦理個稅申報嗎?也是季度申報還是每月申報,以及工商年檢和統(tǒng)計報表還有什么嗎?需要什么材料嗎?好久沒接觸了,麻煩老師解答
小規(guī)模納稅人需要每個月申報財務(wù)報表嗎?稅種認(rèn)定增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅是季報
老師,小規(guī)模報了增值稅及附加稅和企業(yè)所得還有個稅,還需要申報什么稅嗎?
你好,小規(guī)模季報,這個月除了增值稅及附加稅,印花稅,個稅,企業(yè)所得稅申報,還需要做什么
我購買了399的課程,怎樣入群學(xué)習(xí)?
度納稅由報主表(2024年版) 您當(dāng)期申報數(shù)據(jù)與上年營業(yè)收入申報數(shù)據(jù)差異變化在50%以上,本年營業(yè)收 入[3533876.15]、上年營業(yè)收入[0],請您核實申報數(shù)據(jù)是否正確。 您單位本所屬期申報增值稅收入7202376.15元,如與本項金額存在差異,請 項目 確認(rèn)申報數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。 金額 收入3,533,876.15我的增值稅申報表收入就是這個數(shù),為什么顯示這個 成本:3,251,166.06
對方4月份給我開了一張1000(含稅)元的發(fā)票,我5月份才做4月份的賬,4月份還沒結(jié)賬,對方今天把發(fā)票沖紅了,并開具了負(fù)數(shù)發(fā)票-1000給我們公司,負(fù)數(shù)發(fā)票是5月份才開具過來的,現(xiàn)在我不懂怎么處理。就是說正數(shù)1000元發(fā)票是4月份的,負(fù)數(shù)發(fā)票是-1000是5月份開具過來的,如何做賬務(wù)處理
#提問#請問一下老師貴州今年報名必須提供工作證明嗎?
老師好,我剛?cè)ヒ患夜?,它現(xiàn)在是小規(guī)模,24年12月之前是個體,今天報年報我發(fā)現(xiàn)它19年到23年的年報都沒有報,現(xiàn)在報有沒有影響? 另外它的個體的時候每年都有銷項但都在免稅額度內(nèi)沒交過稅,這種情況下19年到23年的年報都按0申報可以嗎?因為現(xiàn)在的界面點進去19年到23年都是小規(guī)模的界面,該怎么填寫呢?
老師,其余編制現(xiàn)金流量表一般是直接法嗎?有沒有人用間接法的?上市公司業(yè)務(wù)量那么多。直接法做得完嗎?
小微企業(yè)A104000Q期間費用明細(xì)表可以不填嗎
您好,老師,我在快賬上見賬套,賬套名稱是什么?
現(xiàn)金折扣和商業(yè)折扣的區(qū)別
你好,老師,想問過問題,預(yù)付賬款發(fā)票沒辦法取得了,這個賬怎么做平
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在哪里看,好像我點進來只有這兩個
電子稅務(wù)局稅種認(rèn)定里面。
只有這幾個,還有就是老師,我想問我們不是優(yōu)惠到了1%的稅率嗎?雖然我們不需要繳稅,為什么還是按3%算的
默認(rèn)的就是3% 不交稅的情況忽略這個差異
那如果要繳稅呢?在增值稅減免稅申報表里我需要去選那個減免性質(zhì)那個1%的選項嗎?還是說直接那張表還是保存就可以了
主表應(yīng)納稅減征額 和減免明細(xì)表本期發(fā)生額和實際抵扣金額填寫減免的2%
那那個附表我需要去選填嗎?還是直接保存就可以了
你現(xiàn)在不需要填寫,不用填寫,你不交稅,不用填寫這些的。