你好,這個物業費是幾月份的。
請問老師收一年的服務費,開了一張發票,按12個月確認收入,收到錢 借銀行存款 貸預收賬款,開發票交增值稅 借預收賬款 貸主營業務收入 應交增值稅銷項稅額 ,之后十一個月確認收入 借預收賬款 貸主營業務收入 …這樣做對嗎?之后十一個月記賬憑證后附什么原始憑證
#提問#請問老師小區物業收的物業管理費這個月300戶270000,做分錄先做預收銀行存款270000,預收賬款267327,應交稅費-應交增值稅2673,能不能10月份報稅時再一起確定3個月的收入做分錄借預收賬款66832,貸主營業務收入66832,這樣對嗎?謝謝
#提問#請問老師小區物業小規模納稅人,老板從他私戶轉公戶20萬記物業管理費,這是一年的物業費,記預收賬款每個月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應收款-代收物業管理費-代收物管費,貸預收賬款-物業管理費,應交稅費-應交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應收款-物管費,借預收賬款,貸主營業務收入?請老師指導
#提問#請問老師小區物業公司上個月發生一筆電梯檢驗款16800,款已付,發票至現在未到,當時咨詢兩個老師做賬回答的不一樣,一個是借預付賬款,貸銀行存款,一個是借應收賬款,貸銀行存款,我做分錄是后面這個,老師我總感覺記這個應收賬款怪怪的,請問老師這樣記對嗎?謝謝,請老師指導最正確的,謝謝
#提問#請問老師小區物業這個月收物業費進賬55萬,開的是收據不是發票,能否先計入預收,借銀行存款,貸預收賬款,然后分幾個月確認收入,同時再計提增值稅,這樣行嗎?謝謝
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師,我們是供應鏈企業,專門給大學食堂配送蔬菜和肉。我想問一下,項目上4月份有一天去學校詢價,用的是某個員工的車子,領導說是給那個員工100元,相當于是那一天的加油補貼吧。我們是5月份發4月份工資,這個100元我可不可以做在4月工資表里,給這個員工以加油補貼的形式發給他?不過這個加油補貼,只是那一天的,不是每個月固定的補貼。這種情況不經常發生,是偶爾發生的,偶爾會用到員工的車子
老師?請問4月份員工個稅已申報,現在發現有個別錯誤,個稅申報還能更正嗎?
請問老師民間非盈利組織需要調賬,可是沒有以前年度損益調整這個科目那我要怎么做用什么科目呢
為啥調整以前年度的收入計入收入科目,而不是計入以前年度損益科目?
@董孝彬老師你好,有中級問題請教
老師您好,請問做新電池銷售,如果實施以舊換新的方式,或者以租賃電池的方式可以合理的避開開票嗎?謝謝
老師,監管會計是干啥的呀?
老師,我們是運輸公司一般納稅人,公司沒有車輛,找個人司機代運,我們給他們加油,發工資。 現在加油費占收入的73%,稅局要求我們寫情況說明,請問這個要怎么寫好!
抖音來客明細在哪里查看。
至明年7月的
你好,可以分攤的,按月來確認就可以了。
老師記預收賬款時不用計提增值稅可以嗎?
也沒有開發票的情況下,提前收取了貨款不用的。
老師小區物業收的物業費,給戶主開的收據,沒開發票可以吧?
你好,可以的,沒有開發票,你正常交稅就行。
老師可能我沒說清楚,我是說小區物業這個月收的55萬物業費,季度超過45萬交增值稅,本來這也是一年的物業費,先計入預收賬款,借銀行存款,貸預收賬款,然后先少缺任些收入借預收賬款,貸主營業務收入,應交稅費-應交增值稅,也就說在確認收入時再計提增值稅,這樣可以吧?謝謝
你好,可以的,你按你的所屬期來做可以的,沒有問題。