你好 借預付 貸銀行 按月記費用 借管理費用貸預付
老師,我在7月份向物業支付了我們公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60萬。在8月份收到發票。我怎么做分錄呢?把房租攤消到每個月分錄怎么做呢
老師我們交了2021年5月到2022年5月的房租。發票也收到了。開始交款時我做的分錄是 借:預付賬款63萬 貸:銀行存款63萬 那我攤銷的分錄怎么做呢。發票也收到了普票
老師好!我公司與2021年6月承包了80畝魚塘,承包金每年36萬元。2022年1月份支付上年6-12月的承包金21萬。每個月承包金的分錄、實際支付21萬的分錄都怎么做呢?
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預付賬款——物業公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預付——物業公司,然后物業公司在12月給我們把房租發票開了過來,但是我已經在7月份就已經攤銷了預付,目前發票我們收到了要怎么做賬務處理呢老師?
老師,公司在23年12月支付了24年4月-6月房租,當時沒有收到發票分錄記為了: 借 預付賬款 貸 銀行存款 4月收到了專票現在做4月房租分攤,請問會計分錄應該怎么做呢?
出口收匯明細表上的憑證總金額,是填原始匯款金額還是扣除手續費公司實際收到的金額?
勞動法可以去哪里查?
工商年報中的 資金數額 怎么填?
老師您好,請問公司名下的車輛保險費可以抵扣進項稅額嗎
老師好,請問下,我們是總包,把水電分包給一個建筑裝飾中心(個體戶)做,對方只能開3%建筑服務-水電工程的發票,沒辦法開材料票,這樣開票是否可行?(合同約定60%材料,30%人工)
請問老師,建材批發公司把名下的固定資產小車賣了,賣車發票沒有經營范圍可以開嗎?名稱開什么項目呢?
老師,請教一下,一家勞務公司給對方簽的合同是80萬,開票也開的80萬,但是銀行存款收了20萬,剩下的60萬通過發工資來沖,這種可以嗎,那怎么做賬呢
上個月開進發票計進項稅,這個月開出發票,計入銷項稅,請問老師這個兩者怎么寫抵扣分錄啊
請問增值稅進項稅額轉出,稅局要求轉出不可用,憑證怎么做呢,我之前應交稅費應交增值稅-進項稅額是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
老師,我們是出口免稅企業,不符合退稅,現在報企業年報,提示有50多萬已經報關未計入收入,有一部分24年未來發票,開具到25年,現在為了避免后期風險,我應該調整24年收入,做相對應成本。
意思就是一個月一個月計費用對吧。管理費用二級明細怎么設置呢
你好 對?管理費用二級明細 物業費