你好 這月能從銷項(xiàng)里抵減
老師好,上個月開的銷項(xiàng)票本月沖紅的話,上月已經(jīng)交過稅了,這月能從銷項(xiàng)里抵減嗎
老師您好!上個已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本多了,如何做沖銷的分錄呢?(進(jìn)項(xiàng)票上個月開錯了,對方?jīng)_紅重開,金額比上個月少)
老師,我們異地項(xiàng)目,上月已預(yù)交稅款,上月已經(jīng)的稅已經(jīng)申報完成,現(xiàn)在說我們發(fā)票開錯了,需紅沖,我們現(xiàn)在紅沖,之前預(yù)交的稅款,還能抵這月開出的稅票嗎?
老師,上個月開的專票已經(jīng)申報繳稅,這個月紅沖了,直接遞減本月銷售額對吧,也交過稅了,那這些紅沖的發(fā)票怎樣做賬務(wù)處理,直接做紅字發(fā)票沖減嗎?
老師 ,上個月開了銷項(xiàng) 沒進(jìn)項(xiàng) 那我本月 紅沖的話 是不是這個上月的稅款還是需要繳納
申報個稅的時候?qū)m?xiàng)扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我們是國際貨物運(yùn)輸代理企業(yè),現(xiàn)在有些付給國外司機(jī)的運(yùn)費(fèi)?這個我要以什么形式入賬。
老師,25年1月份支付公司25年1--12月份,場地租賃費(fèi)14萬 借:長期待攤 14萬 貸:銀行存款14萬 借:管理費(fèi)用-場地租賃費(fèi)1.1666 貸:長期待攤:1.1666 這樣對不對?
你好,老師,我公司收到稅務(wù)局電話,是說做納稅評估,也不是專管員,說要看一下賬,我們問了他們也沒說要準(zhǔn)備啥,就說到時候他們要什么我們在提供就行。像這種情況我們還是第一次遇到,一般稅務(wù)局會看什么,我們需要準(zhǔn)備什么。我們是一家銷售商品的公司。
老師,對方幫我公司做勞務(wù)含貨款,支付的草坪款,銀行存款支付了10萬,但是沒有開發(fā)票給我,我要怎么做分錄?
固定資產(chǎn)為0,車輛加油費(fèi)可以計入交通費(fèi)嗎
老師,收到法人轉(zhuǎn)進(jìn)來的投資款,除了做這個分錄: 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 還需要做其他分錄嗎?比如印花稅怎么體現(xiàn)呢?
老師,24年收到發(fā)票未支付,25年才支付 支付后,裝訂憑證,是否要在支付憑證后面,再附一次24年收到的發(fā)票?
有勞務(wù)資質(zhì)的勞務(wù)分包公司接了一個包工包料的活,能干嗎,合規(guī)嗎?
增值稅計算方法怎么看是屬于簡易計稅方法?
具體怎么操作呢
按正常相加金額計算銷項(xiàng)金額