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老師好,請問固定資產原值3000,累計折舊430,凈值2570,處置時賣了3000,轉入清理的分錄麻煩老師詳細說下,謝謝。

2021-09-26 10:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-26 10:39

1、轉入固資清理, 借:固定資產清理, 累計折舊, 貸:固定資產, 2、出售固定資產價款 借:銀行存款, 貸:固定資產清理, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 3、固定資產清理轉入資產處置損益, 如“固定資產清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產處置損益, 貸:固定資產清理。

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快賬用戶3273 追問 2021-09-26 10:43

那我這樣,第一步:借固定資產清理 2570 借:累計折舊 430 貸:固定資產(原值)3100 第二步:借:銀行存款 3000 貸:固定資產清理 3000,第三步:借:固定資產清理430 貸:營業外收入 430,老師,這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-26 11:02

同學,你好,沒有問題。

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1、轉入固資清理, 借:固定資產清理, 累計折舊, 貸:固定資產, 2、出售固定資產價款 借:銀行存款, 貸:固定資產清理, 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 3、固定資產清理轉入資產處置損益, 如“固定資產清理”賬戶是借方余額,則為清理的凈損失,貸方為交凈收益。 借:資產處置損益, 貸:固定資產清理。
2021-09-26
您好 請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2023-12-30
同學您好,借固定資產清理 累計折舊貸固定資產,借銀行存款貸固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2022-04-26
借固定資產清理5914.53, 累計折舊112376.07, 貸固定資產118290.6 借銀行存款5萬, 貸固定資產清理5萬/1.13 應交稅費,應交增值稅銷項 借營業外支出,貸固定資產清理
2023-06-21
哦,這個折舊金額是已計提的折舊。
2024-04-11
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