你好, 同學,第一個分錄是正確的,發東西是用銀行存款發的還是發的物品?
員工報銷為公司購買粽子發給員工分錄: 借:管理費用——職工福利 貸:應付職工薪酬——職工福利 借:應付職工薪酬——職工福利 貸:銀行存款 對嗎?
公司給員工發東西 借:管理費用~福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎?
公司給員工發東西 借:管理費用~福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 對嗎?
提問:老師,付員工福利費(生日會的費用)的時候,借:管理費用-職工福利費;貸:銀行存款;還是要借:管理費用-職工福利費;貸:應付職工薪酬;借:應付職工薪酬;貸:銀行存款呢?
老師, 公司給員工的福利, 都要從應付職工薪酬過一道嗎, 比如公司聚餐,借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,貸銀行存款,不可以借管理費用-福利費,貸銀行存款嗎?
可以做到銷售費用-材料費嗎這個科目嗎
老師客戶打的開模費,這個不會退給客戶怎么做會計分錄合適
我們是一般納稅人做純貿易出口,小企業會計準則,以cif 形式出口,保運費是不是就是代外國客戶支付?我收到的國內發票不能做我們費用?
怎么找不到下載個稅代扣代繳客戶端了?
老師,供應商大幅度上調價格,以前簽的合同執行不了,需要重新簽訂上調后價格合同,這種情況稅務有沒有問題?以前簽的合同印花稅都交了的。
老師您好,就是公司2023年成立,然后2025年才開通稅務,那關于到2025年5月31日之前要做2024年度的匯算清繳嗎
老師你好,我想問一下所得稅匯算時,應付職工薪酬24年貸方計提數,獎金多計提了,但在25年2月發放獎金時又沖的多計提數,這時匯算清繳應付職工薪酬賬載金額我應該填24年計提數嗎,我今年調增了,我25年在5月31日之前把獎金發了一部分,剩余部分不發了,我用26年匯算25年所得稅匯算時用調減嗎
會計學堂網站是什么
老板開了個體工商戶,給自己發工資,個人經營所得可以扣除老板工資么?
提問#老師:為什么在全量發票導出中發票基礎信息表與信息匯總表不一致 ?
發的物品
同學發的是物品,減少的就是庫存商品,購進庫存商品時:借:庫存商品? 貸:銀行存款, 發放時:借:應付職工薪酬 貸:庫存商品
借:管理費用~福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 但是我聽別人說,這樣也對?
同學,那樣的分錄顯示的是減少的銀行存款,那么發放的是銀行存款而不是物品
老師,庫存商品是存貨,存貨是以備出售的,我這種是送給員工不是出售,那庫存商品配叫庫存商品嗎?
同學,可以的哦,購進的商品對方出售給我們的,所以可以做庫存商品。發放之后,庫存商品沒有增加也沒有減少,但是能讓看賬目的人明白是用物品發放職工福利的,而不是用銀行存款
可是書上說以備出售的才是庫存商品,我這是送員工的不是出售啊
同學,不能太局限哦,你購進的物品本身是可以出售的哦,但是你沒出售而是發放給員工了,如果公司是生產食品的,食品同樣可以發放給員工哦
奧奧 老師給員工交社保怎么寫分錄?
計提 (1)計提工資總額 借:管理費用/銷售費用-職工薪酬-工資? 貸:應付職工薪酬-工資? (2)計提公司承擔社保 借:管理費用/銷售費用-社保? 貸:應付職工薪酬-社保? 發放 (1)發放工資 借:應付職工薪酬-工資? ? 貸:銀行存款? ? ? 其他應付款-個人承擔社保?? (2)繳納社保 借:應付職工薪酬-社保? 其他應付款-個人承擔社保? 貸:銀行存款?
老師 借:應付職工薪酬 貸銀行存款也好,貸庫存商品也好都是給員工的嗎?不一定吧?交社保的這個就是直接給社保局了,是給員工
同學,這里的借:應付職工薪酬,代表就是發放工資,貸方代表的是以什么樣的形式發放工資,交社保,是不是一部分由公司支付,個人承擔的社保部分要從員工工資里扣除,除非你們公司把員工的社保費全額承擔
發工資我明白,就是銀行存款發的 我主要想問交社保 借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-個人承擔社保 貸:銀行存款 這不也有個貸銀行存款 這個貸銀行存款不是給員工了,是給社保局了,對嗎?
是的,同學,貸銀行存款, 就是給社保局了
老師,我的意思是這不并不是發福利發工資交社保,都是發給員工了,像交社保就不是給員工發錢
同學,社保是給誰交的?員工吧,公司給員工交社保那不就是給員工發工資嗎?但是沒直接發員工手里耳是交的員工的社保,最終收益人事員工
是啊,但是錢我是給社保局了,然后社保局收到錢員工就收益了啊,我就是說銀行存款這不就是給的社保局,而不是給的員工
是的是給的社保局,同學