你好不可以的,借管理費用,辦公費貸銀行存款,只能做這個。
老師,一般納稅人開出一張簡易計稅的服務費專票,銷項稅可以用進項稅額抵減嗎?
老師,防偽稅控服務費全額抵扣進項一般納稅人,但是還沒有銷項,可以計入減免稅款嗎
老師,請問收到的稅控盤服務費專票可以抵扣進項稅嗎?如果正常抵扣進項稅了,增值稅報表減免稅款那欄填寫發(fā)票全額還是填寫不含進項稅的金額?,謝謝
老師,我們是生活旅游服務一般納稅人,實行差額征稅,進項加計抵減15%,針對取得門票進項是專票的,含稅成本可以扣減銷售額,進項還能加計抵減嗎,比如取得進項106,成本100,進項6,106扣減了銷售額,6抵了進項,還能加計抵減嗎?謝謝老師
老師,一般納稅人交稅控盤服務費260可以抵扣銷項稅嗎?
我這會在體統(tǒng)調(diào)整前期的應收,需要掛一個賬戶收款,但是我又不想放到現(xiàn)金銀行賬號里面,這樣方便后面做應收分析,前期的收到的款項放在哪個賬戶里面合適
匯算清繳中,工資薪酬支出是1到12月計提工資嗎?含不含12月暫估的獎金。其中還有一個職工生育保險金返還到公司賬上沖了前期為這個職工計提應付工資薪酬,這個匯算表里職工薪酬支出含不含這個職工生育保險金。
老師,請問設備銷售和設備安裝,水庫,分別是多少?
老師,公司成立于25年1月,小股東認繳了1%的股份,2萬元。現(xiàn)在要退出,轉(zhuǎn)讓價為2萬,這幾個月產(chǎn)生了一萬的凈利潤,怎樣計算股權轉(zhuǎn)讓個稅?
中介公司銷售購買來的豬及鮮肉,需要交增值稅嗎
你好老師,收到待報解預算收入怎么做賬?
麻煩圖片這個老師說下謝謝
小規(guī)模企業(yè)轉(zhuǎn)為一般納稅人后,認證發(fā)票在哪個網(wǎng)站?應該不需要辦理金稅盤、稅控盤認證發(fā)票吧?直接在網(wǎng)站用帳號、密碼登陸認證?廣東地區(qū)
公司租賃的景區(qū),投資裝修,付的裝修工程款怎么做分錄? 我計入勞務成本—外包成本可以嗎?在結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里?
老師,你好,差旅費補貼沒有發(fā)票可以算費用嗎
這個不是全額抵減增值嗎?我直接相當于沖了管理費用,計入應交增值稅減免稅,然后留抵不行嗎
你好,對的,但是你需要交稅的時候太多。抵扣的分錄借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
沒明白您的意思,我做賬可以在沒有銷項的情況下計入減免稅款嗎?等以后有銷項再抵扣
不可以 這個沒法留底 你也申報不了
稅務申報先不報,但是賬務處理先計入減免稅款。這樣不行嗎
不可以 你這樣 應交稅費和你申報表不一致
申報表有一個附表4是專門填這一項的,可以填上待抵減,然后會有個余額
那也是有余額 主表你可填寫不了 她只能填寫本期發(fā)生額 影響不了主表