稅款盤開的服務費發票是專用發票,把進項做了勾選抵扣,可以把抵扣的進項轉出,之后在增值稅申報表里把稅款盤服務費的全額填寫抵扣增值稅
請問老師,稅控盤服務費當月不抵扣,因為有進項留抵,而且前期也有稅控服務費的留抵。那我當月申報填了表四還要填減免稅的申報表嗎?
19年支出的一筆費用,收到專票進項稅已抵扣,本月收到對方的退款和紅字發票,在進項抵扣時需要認證嗎?還是不用認證,在報稅的附表二中,進項稅額轉出對應的紅字發票信息表欄填寫進項稅額就可以了?
老師,出口退稅不抵扣的免稅收購發票進項稅額,填納稅申報表時,直接減去計算填列,還是填進項稅額轉出那列,謝謝
老師,請問收到的稅控盤服務費專票可以抵扣進項稅嗎?如果正常抵扣進項稅了,增值稅報表減免稅款那欄填寫發票全額還是填寫不含進項稅的金額?,謝謝
老師你好,請問高鐵的進項稅是在增值稅申報表(二)里填寫嗎?填在第(四)項:本期用于抵扣的旅客運輸服務扣稅憑證?金額是填不含稅金額還是含稅金額呢?
收匯時,匯率按哪天的?
合伙企業開發票有什么稅種,可以享受哪些優惠政策呀?
收匯時,匯率按哪天的?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,請問我應該如何說服老板,虛開發票的邏輯老師可以說下嘛
合伙企業的法人能按工資薪金申報嘛,還是只能給法人按經營所得申報呀?
收匯時,匯率按哪天的?
企業哪些科目屬于金融資產,金融資產和經營資產如何區分呀?
民非企業,員工報銷的快遞費,油費和公司電話費、辦公用品、稅控盤費、車險、車船稅等等入現金流量表里的哪個項目?是入購買商品、接受服務支付那一項目嗎?如圖所示
合伙企業經營所得是按月申報還是按季度申報呀?需要報財務報表嘛?
請問老師,老板讓我虛開10萬的增值稅專用發票,給對方單位抵稅,對方單位給老板幾千塊錢,老板堅持讓我開,我講了所有要害都不行,并且命令我盡快解決,這種有沒有什么解決辦法
你也可以不認證抵扣那張專票
那就始終有一個未抵扣發票,可以認證不抵扣嗎?
你好,可以的呢。如果你覺得不舒服,可以參考我上面的那個處理方法