你好,可以的,可以這么做的。
老師,我們是設(shè)備租賃公司,我從別的公司租設(shè)備給別的公司干活,但是工程期太長(zhǎng)一直沒(méi)有收入,也沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,但是現(xiàn)在我們給我們租設(shè)備的公司打款了,也收到發(fā)票了,這個(gè)錢應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目啊是成本還是在建工程還是什么科目,
老師,我們公司是小規(guī)模的租賃公司。租出去的設(shè)備發(fā)票也開(kāi)出來(lái)去。但是跟別的公司租入設(shè)備的發(fā)票還沒(méi)收到。但是馬上就要就要報(bào)季度稅了。我們可以自己先做成本分錄嗎?
老師我們是建筑公司一般納稅人,租賃設(shè)備給對(duì)方開(kāi)多少稅率的發(fā)票?去年就租賃出去了,今年開(kāi)發(fā)票可以嗎,用補(bǔ)交稅嗎?
我們公司主要是銷售工程機(jī)械的,經(jīng)營(yíng)范圍也有租賃,但是一直開(kāi)票都沒(méi)開(kāi)過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃設(shè)備的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票需要什么還需要具備什么條件,賬面上是不是必須要有租出去的設(shè)備的固定資產(chǎn)?還是以什么形式融資租入的設(shè)備?如果賬面沒(méi)有這個(gè)設(shè)備,能不能開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃的發(fā)票,老師能否給我講講?
老師,您好,我們是小規(guī)模公司,公司想簽一份租賃設(shè)備的合同,但是公司沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍也沒(méi)有設(shè)備,老板的意思是先變更經(jīng)營(yíng)范圍,設(shè)備從別的公司租賃然后再轉(zhuǎn)租出去,請(qǐng)問(wèn)設(shè)備租賃回來(lái)可以轉(zhuǎn)租嗎?
老師,匯算所得稅里的利潤(rùn)總額和財(cái)報(bào)利潤(rùn)表是一樣的,但是納稅調(diào)整后負(fù)的少了,還用調(diào)整財(cái)報(bào)嗎,如果是正數(shù),是不是就要計(jì)提所得稅,調(diào)整調(diào)減的部分要做分錄嗎,麻煩老師回復(fù)3個(gè)問(wèn)題
收到的匯票利息兌貼發(fā)票78萬(wàn),有發(fā)票可以在匯算清繳全額扺,不用調(diào)增的是嗎
請(qǐng)問(wèn)員工拿了兩張打的費(fèi)400元,其他票據(jù)都沒(méi),問(wèn)他是什么的打的費(fèi)也不說(shuō),這個(gè)還能給 報(bào)銷嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶申報(bào)所得稅嗎?稅率是多少呢?
我們公司是小規(guī)模納稅人,本月已經(jīng)開(kāi)了24萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題來(lái)了。老板現(xiàn)在資金緊張,和對(duì)方協(xié)商一致,對(duì)方先付款51萬(wàn)給我們,這51萬(wàn)的發(fā)票我們?nèi)募径确謩e開(kāi)出來(lái),避免增值稅,請(qǐng)問(wèn)這種操作合規(guī)嗎?
車輛上牌補(bǔ)貼到賬怎么做分錄
老師 您好 請(qǐng)問(wèn)調(diào)表不調(diào)帳, 利潤(rùn)表調(diào)成本,資產(chǎn)負(fù)債表是不是也需要調(diào)應(yīng)付賬款?
公司賬面上2023年預(yù)付賬款 A公司2000萬(wàn),現(xiàn)公司要求紅沖2023年的發(fā)票,再提高單價(jià)重開(kāi)發(fā)票,將預(yù)付賬款沖平,這種操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師, 請(qǐng)問(wèn)一下 一般納稅人匯算清繳的時(shí)候 收到技術(shù)服務(wù)費(fèi)應(yīng)該叫什么成本 成本支出明細(xì)表里面,有銷售成本 勞務(wù)成本 建造合同成本
你好,進(jìn)行所得稅調(diào)增,暫估收入填寫(xiě)在哪里啊
那下個(gè)季度發(fā)票到了分錄應(yīng)該怎么做?
發(fā)票到了之后,紅沖之前的暫估,然后做發(fā)票的。
那老師這個(gè)季度的還沒(méi)收到發(fā)票的分錄應(yīng)該怎么做呢?
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
對(duì)方這個(gè)季度給我開(kāi)的票金額太多了,我可以把一些留在下個(gè)季度再做分錄嗎
你好,可以的,可以這么做的。
老師小規(guī)模小型微利企業(yè)的所得稅是怎么算的?
如果是查賬征稅的,根據(jù)年累計(jì)的利潤(rùn)減去以前年度的虧損,這個(gè)余額乘以稅率,然后減之前季度預(yù)繳。 如果是小型微利企業(yè),利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率是2.5%,利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率是10%。
我們這個(gè)季度應(yīng)該有多少成本才不用交企業(yè)所得稅?上個(gè)季度已經(jīng)交了6000多,就因?yàn)槲覜](méi)有拿到成本發(fā)票,所以沒(méi)有入。
你好,456908這個(gè)之前有以前年度的虧損嗎?
2018年虧損33668.09元。2019年虧損191732.56元。2020年虧損60840.89元。第一季度利潤(rùn)總額是260810.94。預(yù)交了6912.29的所得稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅怎么算出來(lái)的?這是不是多交了?
你好,你的成本費(fèi)用在增加73000
第三季度只要入73000的成本就可以嗎?到時(shí)候匯總是不是就不會(huì)出現(xiàn)多交的情況?
你好對(duì)的是的,不會(huì)出現(xiàn)多交的。
這個(gè)是大體上的 不是很準(zhǔn)確的
2018年虧損33668.09元。2019年虧損191732.56元。2020年虧損60840.89元。第一季度利潤(rùn)總額是260810.94。第二季度沒(méi)有收入,成本是90513.4。還交了上個(gè)季度6912.29元。第三個(gè)季度收入279500.95元。需要多少成本才能使第三季度不用交稅,整個(gè)年度的所得稅也不會(huì)出現(xiàn)多交!
老師我剛剛忘了把第二季度的給你發(fā)了。麻煩你再看一下。是不是增加73000的成本。寧愿到最后補(bǔ)交,也不想多交來(lái)退,手續(xù)很麻煩。
你好,你上面發(fā)給我的這個(gè)表是一到九月份的本年累計(jì)嗎?
本年累計(jì)的金額是不是一到九月份的?
是的,老師
((456908.56–33668.09-191732.56-60840.89)*2.5%-6912.29)/2.5% 這個(gè)就是你需要的成本