同學(xué)你好 也要申報(bào)個(gè)稅 沒(méi)有的話不利
公司員工在外地或自行繳納繳納社保 本公司申報(bào)個(gè)稅只有工資未申報(bào)社保 請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?稅務(wù)局那邊會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師,工勞務(wù)公司只給員工上工傷險(xiǎn)沒(méi)有上其他的社保那么我這邊也需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如果沒(méi)有買(mǎi)社保申報(bào)個(gè)稅會(huì)不會(huì)對(duì)公司有不利風(fēng)險(xiǎn)
建筑勞務(wù)公司,本公司自有工地工人只繳納了工傷保險(xiǎn),沒(méi)有繳納其他社保,那么公司申報(bào)個(gè)稅會(huì)不會(huì)強(qiáng)制讓交社保?如果不申報(bào)個(gè)稅那么這部分工人的工資是不是不能稅前扣除?
老師,個(gè)稅系統(tǒng)里面的申報(bào)個(gè)稅,是公司員工但是只有工傷其他的社保公司沒(méi)有繳納,那這部分人的工資不申報(bào)行嗎?不申報(bào)有什么后果?申報(bào)的話如果沒(méi)有繳納其他社保有什么問(wèn)題嗎?
我們單位給員工發(fā)工資了,也申報(bào)個(gè)稅了,但是沒(méi)有給他上社保,我想問(wèn)一下:申報(bào)個(gè)稅了沒(méi)有上社保,公司會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,銷售固定資產(chǎn)賬務(wù)處理不做收入,增值稅申報(bào)表又是收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的収入和增值稅申報(bào)表的收入不一致,怎么處理?
老師,個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬800元以下是不用繳納稅款的,但是一年一個(gè)人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬有好幾次,總金額超過(guò)了800需要繳納個(gè)稅嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照上更改了經(jīng)營(yíng)地址,稅務(wù)里還沒(méi)變更過(guò)來(lái)請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢
老師,收到企業(yè)所得稅退稅,該怎么寫(xiě)分錄
我這邊是勞務(wù)派遣公司,涉及的員工工資、社保、和公積金,計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適?
你好老師,小規(guī)模納稅人月開(kāi)票不超30萬(wàn)。那確認(rèn)收入的時(shí)候用做稅嗎?
老師,暫估是12654元,開(kāi)票是12738元,實(shí)際收的東西也是暫估的數(shù)字12654元,怎么做賬
開(kāi)教材發(fā)票沙子分類編碼和分類簡(jiǎn)稱是什么
老師,收到銀行利息現(xiàn)金52元,怎么做分錄呀
23年1季度稅局沒(méi)報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表,報(bào)了所得稅,看出所得稅報(bào)表暫估了30費(fèi)用,但1季度賬上沒(méi)暫估。2季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)軟件里導(dǎo)出的一致,所得稅申報(bào)也按照2季度財(cái)務(wù)軟件導(dǎo)出的利潤(rùn)表報(bào)的,這就導(dǎo)致1季度所得稅報(bào)表暫估的30沒(méi)有處理。年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)軟件(賬上)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)一致,所得稅匯算清繳也和利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng),23年匯算清繳后是虧損的,24年也是,25年一季度虧損彌補(bǔ)完有盈利。由于23年一季度財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)什么導(dǎo)致納稅登記不能為a級(jí),但是如果申報(bào)就得更正23年賬和23年/24年/25年1季度的所有所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,我想問(wèn)可不可以23年稅局里1季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接按照所得稅報(bào)表暫估的費(fèi)用填,后續(xù)所得稅報(bào)表和賬目,財(cái)務(wù)報(bào)表都不更正,然后2025年匯算清繳時(shí)把30納稅調(diào)增,30沒(méi)付出去也沒(méi)取得發(fā)票